Contract Notice Detail
Summary Information

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447,000 Dominican Pesos
 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0048 
ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/10/2023 16:03:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/11/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
423,000.00 DOP
423,000.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01423,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  1423,000.00  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
201611423,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/11/2023 08:49:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/10/2023 17:45:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
01/11/2023 09:07:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
certificacion 1.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Invitación.pdfOtherDownload
Ficha Tecnica 3682.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.149800318/12/2023 09:32423,000 Dominican Pesos
    Final Report:18/12/2023 09:33Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Planeta Azul, SA423,000 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
447,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Fardo Botellitas de Agua 500 ml. 20/11,800UD140252,000.00
    
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Botellones de 5 GL.3,000UD65195,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
18/12/2023 09:33 (UTC -4 hours)
Detail
22/11/2023 08:49 (UTC -4 hours)
Detail