Contract Notice Detail
Summary Information

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274,960 Dominican Pesos
 
MIDEREC-DAF-CM-2023-0078 
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA LA PODA Y CORTE DE GRAMA DE ESTE CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE, DIRIGIDO A MIPYME 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA LA PODA Y CORTE DE GRAMA DE ESTE CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE, DIRIGIDO A MIPYME 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV-27 DE FEBRERO CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

23/10/2023 13:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/10/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/10/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/10/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/10/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/10/2023 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/10/2023 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/10/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/10/2023 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
290,268.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0422,526.20  DOP----View
2.3.9.8.01200,777.00  DOP----View
2.3.9.6.016,195.00  DOP----View
2.3.6.3.0646,020.00  DOP----View
2.3.9.9.0414,750.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
226  ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA LA PODA Y CORTE DE GRAMA DE ESTE CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE, DIRIGIDO A MIPYM278,763.20  DOPNoviembre2023
226  ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA LA PODA Y CORTE DE GRAMA DE ESTE CENTRO OLÍMPICO JUAN PABLO DUARTE, DIRIGIDO A MIPYM11,505.00  DOPEnero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG17018765143754rrnh2278,763.20  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

27/10/2023 12:02:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
27/10/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Código de Ética.pdfOtherDownload
COMPROMISO ETICO DE PROVEEDORES.pdfOtherDownload
FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO ETICA 1.docxOtherDownload
CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
PLIEGO.pdfTerms and ConditionsDownload
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.146153127/10/2023 16:41290,268.2 Dominican PesosActive
    Final Report:27/10/2023 16:41Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Bosquesa, S.R.L.290,268.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
248,560.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
23153313 - Cuchillas o co(...)
2.3.9.8.01PARES DE CUCHILLAS PARA TRIMERS20UD2,77355,460.00
    
 
2
26111504 - Correas de la (...)
2.3.9.8.01CORREAS PARA TRIMER20UD3,62572,500.00
    
 
3
25173817 - Cadenas de los(...)
2.3.9.8.01CADENAS PARA MOTO SIERRA10UD1,61016,100.00
    
 
4
25173817 - Cadenas de los(...)
2.3.9.8.01CADENAS PARA EXTENSION DE ALTURA 10UD1,25012,500.00
    
 
5
23153138 - Cabezales de c(...)
2.3.6.3.06CABEZALES DE METAL PARA TRIMERS30UD1,43042,900.00
    
 
6
26101732 - Bujía de encen(...)
2.3.9.6.01BUJIAS30UD2006,000.00
    
 
7
26131604 - Filtros fijos
2.3.9.8.01FILTROS DE AIRE PARA TRIMERS20UD2154,300.00
    
 
8
26131604 - Filtros fijos
2.3.9.8.01FILTRO DE GASOLINA PARA TRIMERS20UD2154,300.00
    
 
9
26111910 - Embragues hidr(...)
2.3.9.8.01CLOCHES PARA TRIMERS20UD1,22524,500.00
    
 
13
46171501 - Candados
2.3.9.9.04CANDADOS10UD1,00010,000.00
1.2  
 ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS-
    
Subtotal
26,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
10
27111902 - Limas
2.3.6.3.04LIMAS DE AMOLAR RABO RATON10UD6006,000.00
    
 
11
27111902 - Limas
2.3.6.3.04LIMAS DE AMOLAR NORMAL10UD6006,000.00
    
 
11
27111902 - Limas
2.3.6.3.041/4 DE ACEITE 2 TEIMPO SINTETICO24UD60014,400.00
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TypeReferenceSubjectDate
27/10/2023 16:41 (UTC -4 hours)
Detail
27/10/2023 12:02 (UTC -4 hours)
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