Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,199,840 Pesos Dominicanos
Request Reference:
OGTIC-DAF-CM-2023-0048
Request Name:
Adquisición de agua para consumo de la oficinal principal y las distintas localidades de OGTIC.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de agua para consumo de la oficinal principal y las distintas localidades de OGTIC.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/10/2023 17:01:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/10/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/10/2023 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/10/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/10/2023 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
30/10/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/11/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
537,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
148,692.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
537,500.00
DOP
148,692.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
LIBRAMIENTO
148,692.00
DOP
Noviembre
2024
2
LIBRAMIENTO
388,808.00
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1698860926420YTYKV
1
537,500.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1724677096104EcWmU
1
148,692.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/10/2023 12:06:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/10/2023 12:46:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones Tecnicas.pdf
Download
Pliego de Condiciones.pdf
Terms and Conditions
Download
Compromiso proveedor.docx
Other
Download
Formulario de Informacion de Oferente (SNCC.F.042).docx
Other
Download
Formulario de Oferta Economica (SNCC.F.033).docx
Other
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Formulario de Presentacion de la Oferta (SNCC.F.034).docx
Other
Download
Codigo de Etica de SNCCP.pdf
Other
Download
Solicitud de Compras CM48.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1463414
31/10/2023 14:26
537,500 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
31/10/2023 14:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
537,500 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Botellones y botellas de agua
-
Subtotal
941,660.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Fardo de Botellitas de agua 20/1
1,200
UD
434.3
521,160.00
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Botellones de agua
5,000
UD
82
410,000.00
3
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Botellones de agua (vacios)
30
UD
350
10,500.00
1.2
Botellones y botellas de agua Santiago
-
Subtotal
258,180.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Fardos de agua 20/1 Santiago
400
UD
434.3
173,720.00
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Botellones
1,030
UD
82
84,460.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1463414
Informe final de la selección DO1.AWD.1463414
31/10/2023 14:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.496799
La lista de oferentes del proceso OGTIC-DAF-CM-2023-0048 publicada por Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC)
31/10/2023 12:06
(UTC -4 hours)
Detail