Contract Notice Detail
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Base Total Price:
63,569.3 Dominican Pesos
Request Reference:
TNR-UC-CD-2023-0053
Request Name:
Adquisición de Material e Insumo de Limpieza cuarto trimestre 2023.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material e Insumo de Limpieza, para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, correspondiente al cuarto trimestre 2023.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/10/2023 13:04:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/10/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/10/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/10/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/10/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/10/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2023 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,806.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
6,311.23
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,494.77
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Materiales e Insumos de Limpieza
7,806.00
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1697721529695FB75l
1
7,806.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/10/2023 16:42:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/10/2023 09:03:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/10/2023 10:42:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/10/2023 14:15:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/10/2023 15:03:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/10/2023 19:27:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO DA-029-2023.pdf
Other
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FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACÓN.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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CERTTFICDO DE APROPIACIÓN EG1697128511783iObQc.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1455720
18/10/2023 15:10
41,908.71 Dominican Pesos
Final Report:
18/10/2023 15:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sanfra clean Solutions, SRL
7,806 Dominican Pesos
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Allinonesupply, SRL
12,177.6 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
12,213 Dominican Pesos
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Prolimpiso, SRL
9,712.11 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales de Limpieza 4to trimestre
-
Subtotal
63,569.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda Plástica Negra 18x24 cal. 120 1000/1
1
PAQ
1,171.5
1,171.50
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica transparente de 17x22 cal. 120 1000/1
1
PAQ
1,320
1,320.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla de baño precortada 6/1
20
FT
1,100
22,000.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro 4 Lt.
8
GAL
77
616.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón de Cuaba líquido 4Lt.
6
GAL
117.7
706.20
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón lavaplados
24
GAL
145
3,480.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol diversos aromas 8 Onzas
24
UD
99
2,376.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico jumbo de baño para dispensador 4/1 de 820 pies
12
FT
877.8
10,533.60
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suapers No. 36
8
UD
220
1,760.00
10
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas rectangular 500/1 desechables
50
FT
116.6
5,830.00
11
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas cuadradas 100/1 desechables
10
FT
62.7
627.00
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla para cocina 12/1
25
FT
88
2,200.00
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paño microfibra
30
UD
66
1,980.00
14
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
Atomizador para alcohol de 8 onz
24
UD
60
1,440.00
15
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
Dispensador de jabon para baño
2
UD
1,150
2,300.00
16
47131815 - Limpiador de d
(...)
47131815 - Limpiador de drenajes
2.3.9.1.01
Destapador de cañerias líquido
2
GAL
650
1,300.00
17
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes plásticos de cocina size S y L
20
PAQ
175
3,500.00
18
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde para fregar con esponja
30
UD
14.3
429.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1455720
Informe final de la selección DO1.AWD.1455720
18/10/2023 15:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.493013
La lista de oferentes del proceso TNR-UC-CD-2023-0053 publicada por Tecnificación Nacional de Riego
17/10/2023 16:43
(UTC -4 hours)
Detail