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Summary Information

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60,725 Dominican Pesos
 
MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2023-0097 
Adquisición de Materiales de Limpieza para Departamento de Suministro de la Institución.” 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales de Limpieza para Departamento de Suministro de la Institución.” 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/10/2023 15:50:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2023 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2023 08:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2023 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2023 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2023 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2023 10:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/10/2023 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
59,759.92 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0112,087.92  DOP----View
2.3.9.1.0119,057.00  DOP----View
2.3.7.2.99920.40  DOP----View
2.6.4.1.0110,077.20  DOP----View
2.3.7.2.033,345.30  DOP----View
2.3.9.5.016,342.50  DOP----View
2.3.7.2.053,540.00  DOP----View
2.3.9.3.011,557.60  DOP----View
2.3.9.6.012,832.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales de Limpieza para el Departamento de Suministro de la Institución.”59,759.92  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20232023-0097159,759.92  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

09/10/2023 11:49:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
09/10/2023 09:31:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
09/10/2023 09:52:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
09/10/2023 10:01:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Certificacion de Fondo Materiales de Limpiezas.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Especificaciones y ficha tecnica Materiales de Limpiezas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compra Materiales de Limpiezas.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.145041410/10/2023 11:3359,759.92 Dominican Pesos
    Final Report:10/10/2023 11:33Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Prolimdes Comercial, SRL59,759.92 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Articulos de limpieza e higiene-
    
Subtotal
60,725.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA P/SECARSE LAS MANOS ROLLO15UD801,200.00
    
 
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 UNIDAD156UD253,900.00
    
 
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO SCOTT GRANDE20UD25500.00
    
 
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 500/115UD1251,875.00
    
 
5
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTAL GALONES5UD2501,250.00
    
 
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA 12UD1351,620.00
    
 
7
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE COCINA15UD3505,250.00
    
 
8
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01DESTUPIDOR PARA BAÑO(BOMBITA)6UD2301,380.00
    
 
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES 8 ONZA VARIADOS SPRAY 15GAL1652,475.00
    
 
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES AUTOMATICOS SPRAY REFILL 6.2 ONZAS VARIADOS10GAL1651,650.00
    
 
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE 12GAL1651,980.00
    
 
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 12GAL1501,800.00
    
 
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA P/BASURA DE 30 GLOS 100/12PAQ450900.00
    
 
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS P/BASURAS DE 55 GLOS 100/13PAQ4501,350.00
    
 
16
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACON PARA OFICINA7UD4303,010.00
    
 
17
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACON CON TAPA P/BAÑO7UD4303,010.00
    
 
18
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03BOLA DE JABON AZUL P/FREGAR UNIDAD70UD402,800.00
    
 
19
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA EN PASTA UNIDAD15UD40600.00
    
 
20
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES No.350/1 P/CAFÉ DE PAPEL25PAQ852,125.00
    
 
21
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES No.7 50/1 DE PAPEL25PAQ902,250.00
    
 
22
53131627 - Limpiador de m(...)
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS GALONES10UD1701,700.00
    
 
23
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSETICIDA 250 M15UD2203,300.00
    
 
24
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.3.01DETERGENTE EN POLVO DE UNA LIBRA20LB45900.00
    
 
25
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE15UD1502,250.00
    
 
25
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO INOXIDABLE15UD1502,250.00
    
 
26
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA P/FREGAR15UD1502,250.00
    
 
27
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO LA MAQUINA15UD1502,250.00
    
 
28
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01SUAPER No4010UD2502,500.00
    
29
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BATERIA DOBLE AA DURACELL20UD601,200.00
    
30
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BATERIA DOBLE AAA DURACELL20UD601,200.00
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TypeReferenceSubjectDate
10/10/2023 11:33 (UTC -4 hours)
Detail
09/10/2023 11:49 (UTC -4 hours)
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