Contract Notice Detail
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Base Total Price:
60,725 Dominican Pesos
Request Reference:
MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2023-0097
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza para Departamento de Suministro de la Institución.”
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza para Departamento de Suministro de la Institución.”
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Mercedes # 105, Zona Colonial REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/10/2023 15:50:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/10/2023 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/10/2023 08:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/10/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/10/2023 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/10/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/10/2023 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2023 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2023 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
59,759.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
12,087.92
DOP
----
View
2.3.9.1.01
19,057.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
920.40
DOP
----
View
2.6.4.1.01
10,077.20
DOP
----
View
2.3.7.2.03
3,345.30
DOP
----
View
2.3.9.5.01
6,342.50
DOP
----
View
2.3.7.2.05
3,540.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
1,557.60
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,832.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales de Limpieza para el Departamento de Suministro de la Institución.”
59,759.92
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023-0097
1
59,759.92
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer Materiales de Limpiezas.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/10/2023 11:49:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/10/2023 09:31:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/10/2023 09:52:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/10/2023 10:01:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de Fondo Materiales de Limpiezas.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones y ficha tecnica Materiales de Limpiezas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra Materiales de Limpiezas.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1450414
10/10/2023 11:33
59,759.92 Dominican Pesos
Final Report:
10/10/2023 11:33
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
59,759.92 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Articulos de limpieza e higiene
-
Subtotal
60,725.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA P/SECARSE LAS MANOS ROLLO
15
UD
80
1,200.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 UNIDAD
156
UD
25
3,900.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO SCOTT GRANDE
20
UD
25
500.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
15
UD
125
1,875.00
5
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTAL GALONES
5
UD
250
1,250.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA
12
UD
135
1,620.00
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE COCINA
15
UD
350
5,250.00
8
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
DESTUPIDOR PARA BAÑO(BOMBITA)
6
UD
230
1,380.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES 8 ONZA VARIADOS SPRAY
15
GAL
165
2,475.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES AUTOMATICOS SPRAY REFILL 6.2 ONZAS VARIADOS
10
GAL
165
1,650.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
12
GAL
165
1,980.00
13
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
12
GAL
150
1,800.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA P/BASURA DE 30 GLOS 100/1
2
PAQ
450
900.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS P/BASURAS DE 55 GLOS 100/1
3
PAQ
450
1,350.00
16
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACON PARA OFICINA
7
UD
430
3,010.00
17
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
ZAFACON CON TAPA P/BAÑO
7
UD
430
3,010.00
18
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
BOLA DE JABON AZUL P/FREGAR UNIDAD
70
UD
40
2,800.00
19
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON DE CUABA EN PASTA UNIDAD
15
UD
40
600.00
20
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES No.350/1 P/CAFÉ DE PAPEL
25
PAQ
85
2,125.00
21
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES No.7 50/1 DE PAPEL
25
PAQ
90
2,250.00
22
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS GALONES
10
UD
170
1,700.00
23
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSETICIDA 250 M
15
UD
220
3,300.00
24
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
DETERGENTE EN POLVO DE UNA LIBRA
20
LB
45
900.00
25
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
15
UD
150
2,250.00
25
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO INOXIDABLE
15
UD
150
2,250.00
26
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA P/FREGAR
15
UD
150
2,250.00
27
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO LA MAQUINA
15
UD
150
2,250.00
28
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
SUAPER No40
10
UD
250
2,500.00
29
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BATERIA DOBLE AA DURACELL
20
UD
60
1,200.00
30
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
BATERIA DOBLE AAA DURACELL
20
UD
60
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1450414
Informe final de la selección DO1.AWD.1450414
10/10/2023 11:33
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.490475
La lista de oferentes del proceso MONTEDEPIEDAD-UC-CD-2023-0097 publicada por Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad
09/10/2023 11:49
(UTC -4 hours)
Detail