Contract Notice Detail
Summary Information

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19,494 Dominican Pesos
 
FOMISAR-UC-CD-2023-0030 
MATERIALES DE LIMPIEZA (Oct. - Dic. 2023) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
MATERIALES DE LIMPIEZA (oct. - Dic. 2023) : SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIALES DE LIPIEZA PARA REPONER EL INVENTARIO PARA EL TRIMESTRE OCT. - DIC. 2023 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

29/09/2023 10:07:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/10/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
16,171.97 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.014,530.02  DOP----View
2.3.9.9.051,292.01  DOP----View
2.3.9.6.011,999.98  DOP----View
2.3.9.1.018,349.96  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  FOMISAR-UC-CD-2023-003016,171.97  DOPOctubre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023FOMISAR-UC-CD-2023-0030116,171.97  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

06/10/2023 15:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/10/2023 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
03/10/2023 16:10:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
04/10/2023 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
1- REQUISICION FOMISAR-UC-CD-2023-0030.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
2- ESPECIFIC. TECNICAS FOMISAR-UC-CD-2023-0030.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
3- SOLIC. y CERTIFIC. APROPIAC. PRESUPUESTARIA FOMISAR-UC-CD-2023-0030.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
1- REQUISICION FOMISAR-UC-CD-2023-0030.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.144962706/10/2023 15:4120,307.85 Dominican Pesos
    Final Report:06/10/2023 15:41Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Supermercado Mamá Lola, SRL16,171.98 Dominican Pesos
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    Santos & Joaquin, S&J, SRL4,135.86 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZA (Oct. - Dic. 2023)-
    
Subtotal
19,494.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS7UD1471,029.00
 
paquetes de 500 unidades)
  
    
 
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO5LB40200.00
    
 
3
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON PARA FREGAR3GAL285855.00
    
 
4
47131802 - Terminados o c(...)
2.3.9.1.01CERA PARA PISOS2GAL225450.00
    
 
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR60UD704,200.00
 
Rollo Doble Hoja
  
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO12GAL4455,340.00
 
Alternativa al Cloro, Aromatizado.
  
    
 
7
47131814 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01CLORO LIQUIDO8GAL110880.00
    
 
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA PARA BASURA 55 Gls.30PAQ601,800.00
 
paquetes de 7 unidades
  
    
 
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA PARA BASURA 17 x 224PAQ50200.00
    
 
10
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01BOMBILLO DE BAJO CONSUMO DE 20 WATTS.10UD1751,750.00
 
de 20 Watts, o en Led de 14 Watts.
  
    
 
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO PARA MANOS1GAL190190.00
    
 
12
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR (FRASCO AEROSOL DE 8 Oz.)10UD1201,200.00
    
 
13
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA5UD160800.00
 
Rollos absorventes de 244.13 Grs., Color Blanco
  
    
 
14
47131819 - Limpiadores cá(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE, ELIMINADOR DE MANCHAS2GAL300600.00
 
para Pisos, Ceramicas, Etc.
  
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TypeReferenceSubjectDate
06/10/2023 15:41 (UTC -4 hours)
Detail
06/10/2023 15:01 (UTC -4 hours)
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