Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
150,830 Pesos Dominicanos
Request Reference:
PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0182
Request Name:
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DETALLADOS A CONTINUACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE PINTURA DE LAS PUERTAS DE MADERAS DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA Y LA ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA S
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DETALLADOS A CONTINUACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE PINTURA DE LAS PUERTAS DE MADERAS DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA Y LA ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA SER UTILIZADA EN LOS RETOQUES DE LOS EDIFICIOS DE PROINDUSTRIA, ADUANA, CONSEJO NACIONAL, ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS, DESTACAMENTO E.N., Y PROMESE; EN LA CONA FRANCA DE MOCA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/09/2023 16:45:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/09/2023 16:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/09/2023 16:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/09/2023 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/09/2023 16:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/09/2023 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/09/2023 16:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/09/2023 16:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/09/2023 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
177,979.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
106,707.40
DOP
----
View
2.3.2.1.01
2,017.80
DOP
----
View
2.2.7.1.07
5,734.80
DOP
----
View
2.3.7.2.99
25,783.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,351.20
DOP
----
View
2.6.5.7.01
32,922.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
1,463.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES DETALLADOS A CONTINUACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL OPERATIVO DE PINTURA DE LAS PUERTAS DE MADERAS DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA Y LA ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA S
177,979.40
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
399-2023
1
177,979.40
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/09/2023 17:07:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/09/2023 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1443760
27/09/2023 17:18
177,979.4 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
27/09/2023 17:18
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Contract Value
Document(s)
Amaram Enterprise, SRL
177,979.4 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE PINTURA USO DE LA INSTITUCION
-
Subtotal
150,830.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL ARROYO CUBETA
3
UD
2,520
7,560.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ROJO POSITIVO GALONES
6
UD
2,520
15,120.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA AZUL POSTIVO GALONES
5
UD
2,520
12,600.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO 00 GALONES
4
UD
2,520
10,080.00
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
LACA NATURAL CON BRILLO
4
GAL
2,500
10,000.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE SÉALES.
4
GAL
990
3,960.00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
TUBOS DE PASTA ÓLEO #2.
12
UD
990
11,880.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
TUBOS DE PASTA ÓLEO #3.
12
UD
990
11,880.00
9
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
ESTOPA.
6
LB
285
1,710.00
10
31211604 - Extensor o ret
(...)
31211604 - Extensor o retardador de pintura
2.3.7.2.06
GALONES DE AGUARRAS
4
GAL
900
3,600.00
11
73181104 - Servicios de p
(...)
73181104 - Servicios de pintura
2.2.7.1.07
GALONES DE PINTURA DE THINNER
6
GAL
810
4,860.00
12
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
GALONES DE RETARDADOR.
4
GAL
2,500
10,000.00
13
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
MASKING TAPE 1 ½.
4
UD
385
1,540.00
14
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
CINTA EMPAQUE 3M TRASPARENTE 2 X 100 YDS.
4
UD
325
1,300.00
15
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
LIJAS #50.
30
UD
310
9,300.00
16
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
LIJAS #100
30
UD
310
9,300.00
17
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01
LIJAS #120 ESMERIL.
30
UD
310
9,300.00
18
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLAS P/MADERA (DE 8 ONZA).
30
UD
395
11,850.00
19
23153501 - Sistemas de ap
(...)
23153501 - Sistemas de aplicación de pintura
2.6.5.2.01
BROCHAS DE 2 PULGADAS.
4
UD
310
1,240.00
20
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
TARROJO MARFIL NO.57
1
UD
3,750
3,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1443760
Informe final de la selección DO1.AWD.1443760
27/09/2023 17:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.487625
La lista de oferentes del proceso PROINDUSTRIA-UC-CD-2023-0182 publicada por Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
27/09/2023 17:07
(UTC -4 hours)
Detail