Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,519,331.92 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-DAF-CM-2023-0043
Request Name:
“Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la SIE, PROTECOM, Puntos Expresos y Centros Técnicos durante el tercer y cuarto trimestre del año 2023"
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“Adquisición de materiales de limpieza para ser utilizados en la SIE, PROTECOM, Puntos Expresos y Centros Técnicos durante el tercer y cuarto trimestre del año 2023"
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/09/2023 10:05:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/10/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/10/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/10/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/10/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/11/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
506,184.93
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
389,671.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
63,129.06
DOP
----
View
2.3.9.5.01
47,984.47
DOP
----
View
2.3.7.2.05
5,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
506,184.93
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
506,184.93
DOP
Vencido
aprop.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/10/2023 11:15:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/09/2023 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/09/2023 12:15:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/09/2023 13:48:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
29/09/2023 14:17:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/10/2023 21:15:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
02/10/2023 07:55:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
02/10/2023 09:00:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTO Y COMPROMISO DE CUMPLIM.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (3).docx
Other
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especificaciones.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1448622
06/10/2023 09:26
977,948.17 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
06/10/2023 09:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
19,965.6 Pesos Dominicanos
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Intermediación & Negocios Marte Ramirez, SRL
26,792.99 Pesos Dominicanos
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Prolimpiso, SRL
372,146.04 Pesos Dominicanos
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EMPRESAS DIAZ LIRANZO, SRL
52,858.62 Pesos Dominicanos
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GTG Industrial, SRL
506,184.92 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,519,331.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Paquete de papel higiénico 12/1
12
UD
450
5,400.00
2
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Trapeador de algodón
72
UD
360
25,920.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda para basura de 30 galones
144
PAQ
75
10,800.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda para basura de 4 galones
192
PAQ
75
14,400.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda para basura de 13 galones
120
PAQ
75
9,000.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda para basura de 55 galones
288
PAQ
85
24,480.00
7
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
Guantes para limpieza domestica
24
PAQ
140
3,360.00
8
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
Guantes de látex desechable
24
UD
826
19,824.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante Liquido
304
GAL
310
94,240.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro uso domestico
200
GAL
98
19,600.00
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida
24
UD
277.24
6,653.76
12
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos en tarrito
48
UD
140.42
6,740.16
13
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos Liquido en galón
120
GAL
219.95
26,394.00
14
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
Limpiador en cera para pisos de madera c/espray
48
UD
390
18,720.00
15
52151644 - Rociadores de
(...)
52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico
2.3.9.5.01
Atomizador plástico
24
UD
85
2,040.00
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón de almendra
156
GAL
210
32,760.00
17
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubeta plástica de 12 litros
12
UD
950
11,400.00
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón de cuaba
96
GAL
250
24,000.00
19
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos desechables No.7
800
PAQ
105
84,000.00
20
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Pastilla para urinal/inodoro
48
UD
115
5,520.00
21
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba
36
UD
310
11,160.00
22
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas desechables 25/1
48
PAQ
48
2,304.00
23
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico jumbo
2,400
UD
140
336,000.00
24
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja para fregar
144
UD
29
4,176.00
25
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Fibra lavaplatos (Brillo verde)
48
UD
25
1,200.00
26
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta de mesa
500
PAQ
140
70,000.00
27
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta desechable blanca tipo Coctel
200
PAQ
380
76,000.00
28
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente en polvo
48
PAQ
410
19,680.00
29
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta desechable blanca de ocasión
150
PAQ
130
19,500.00
30
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos #4 para bebidas calientes
48
PAQ
180
8,640.00
31
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensador para papel toalla de manos
18
UD
2,900
52,200.00
32
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla manos
1,200
UD
350
420,000.00
33
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tenedores desechables 25/1
48
PAQ
45
2,160.00
34
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables No.6
96
PAQ
70
6,720.00
35
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos desechables No.9
48
PAQ
85
4,080.00
36
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Limpiador de pisos y/o losetas
6
GAL
410
2,460.00
37
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
Dispensador para papel higiénico jumbo
12
UD
760
9,120.00
38
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paño de limpieza de microfibra
24
UD
110
2,640.00
39
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Toalla para cocina en algodón
24
UD
160
3,840.00
40
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura plástico
24
UD
125
3,000.00
41
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos #6 para bebidas calientes
24
PAQ
250
6,000.00
42
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
Dispensador para gel antibacterial
12
UD
1,100
13,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.490044
RE: Notificacion a los oferentes
06/10/2023 10:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1448622
Informe final de la selección DO1.AWD.1448622
06/10/2023 09:26
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.489310
La lista de oferentes del proceso SIE-DAF-CM-2023-0043 publicada por Superintendencia de Electricidad
04/10/2023 11:15
(UTC -4 hours)
Detail