Contract Notice Detail
Summary Information

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439,910 Dominican Pesos
 
SDS-DAF-CM-2023-0037 
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. MEXICO NO. 54 GAZCUEZ REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

22/09/2023 12:03:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/09/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/09/2023 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/09/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/10/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/10/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/10/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
558,066.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01558,066.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2  ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA558,066.30  DOPEnero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1702560273107nTnRt180,979.49  DOPLink
2024EG17067130333726cM2I1558,066.30  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/10/2023 10:41:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
22/09/2023 15:35:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
26/09/2023 12:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
26/09/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
27/09/2023 09:49:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
27/09/2023 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
27/09/2023 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SDS-DAF-CM-2023-0037 SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SDS-DAF-CM-2023-0037 ACTO ADMINISTRATIVO.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
SDS-DAF-CM-2023-0037 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
SDS-DAF-CM-2023-0037 ESPECIFICACIONES TECNICAS_0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SDS-DAF-CM-2023-0037 PLIEGO DE CONDICIONES_0001.pdfTerms and ConditionsDownload
DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ÉTICA DE LA SIS.docxOtherDownload
FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE.docxOtherDownload
FORMULARIO DE OFERTA ECONÓMICA F33.docxOtherDownload
FORMULARIO PRESENTACIÓN DE OFERTA F34.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.145251831/10/2023 11:00558,066.3 Dominican PesosActive
    Final Report:31/10/2023 11:01Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL558,066.3 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
439,910.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN ESPRAY 19 OZ 12/120CAJ4,70094,000.00
    
 
2
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN ESPRAY 8 OZ 12/140CAJ1,75070,000.00
    
 
3
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADOR PARA BAÑO 40/120CAJ4509,000.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO 6/140CAJ67026,800.00
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE 4/160CAJ89053,400.00
    
 
6
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS3UD7702,310.00
    
 
7
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01ROLLO DE LANILLA DE 20 YARDAS10UD1,50015,000.00
    
 
8
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SANITIZANTE SPRAY 400 ML 12/120CAJ5,800116,000.00
    
 
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01VELAS AROMATIZANTE 11 OZ60UD89053,400.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
31/10/2023 11:01 (UTC -4 hours)
Detail
12/10/2023 10:41 (UTC -4 hours)
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