Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
192,200 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-UC-CD-2023-0267
Request Name:
Adquisicion de Insumos para el Area de Tecnologia
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Insumos para el Area de Tecnologia
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Leopoldo Navarro No.161,Edif. San Rafael, 1er, Nivel REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/09/2023 11:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/09/2023 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/09/2023 11:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/09/2023 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/09/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/09/2023 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/09/2023 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2023 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/09/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
192,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
105,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,000.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
500.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
3,000.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
5,000.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
15,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
27,000.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
19,500.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
4,000.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
9,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695393252250mNmud
6
140,251.09
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/10/2023 09:42:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/09/2023 11:16:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/09/2023 14:47:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/09/2023 14:57:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1447503
03/10/2023 10:53
140,251.09 Dominican Pesos
Final Report:
03/10/2023 10:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
140,251.09 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
GPS120-T3-Insumos del área de Tecnología
-
Subtotal
192,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162309 - Estantes de mo
(...)
31162309 - Estantes de montaje
2.3.6.3.06
Estantes de montaje (Organizadores de cable)
5
UD
3,000
15,000.00
2
44102904 - Aerosol de air
(...)
44102904 - Aerosol de aire comprimido
2.3.7.2.99
Aerosol de aire comprimido
40
UD
600
24,000.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Limpiadores de contacto de propósito general
25
UD
600
15,000.00
4
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Pañitos o toallas para limpiar (Lanillas de microfibras)
25
UD
60
1,500.00
5
11162114 - Telas o cintas
(...)
11162114 - Telas o cintas de velcro
2.3.2.1.01
Telas o cintas de velcro 36 pies
10
PAQ
400
4,000.00
6
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Conectores de cables eléctricos RJ45
4
PAQ
300
1,200.00
7
26121620 - Cable para int
(...)
26121620 - Cable para interconexiones
2.3.9.6.01
Cable HDMI para interconexiones
10
UD
300
3,000.00
8
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Unidades de disco duro SSD 256GB
20
UD
3,500
70,000.00
9
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
Memoria de acceso aleatorio (ram) DDR3 PC3,8GB
6
UD
2,500
15,000.00
10
32101601 - Memoria de acc
(...)
32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram)
2.3.9.2.01
Memoria de acceso aleatorio (ram) DDR4 PC4, 8GB
6
UD
2,500
15,000.00
11
27111801 - Cintas métrica
(...)
27111801 - Cintas métricas
2.3.6.3.04
Cintas métricas 8 metros
1
UD
1,000
1,000.00
12
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cable de redes (Power cord)
10
UD
200
2,000.00
13
47131813 - Limpiador de p
(...)
47131813 - Limpiador de pantallas
2.3.9.1.01
Limpiador de pantallas, 240ml
10
UD
300
3,000.00
14
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.99
Agentes de espuma limpiadora multipropositos, 590 ml
10
UD
300
3,000.00
15
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.9.9.05
Correas plásticas (Paquete de Tirrap 400mm
5
PAQ
100
500.00
16
23101502 - Taladros
2.6.5.7.01
Taladro Inalambrico
1
UD
5,000
5,000.00
17
45111601 - Señaladores
2.3.9.8.02
Señaladores (pointer)
2
UD
1,500
3,000.00
18
43202005 - Tarjeta flash
(...)
43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
2.3.9.2.01
Tarjeta flash de almacenamiento de memoria USB 64GB
10
UD
500
5,000.00
19
46181804 - Gafas protecto
(...)
46181804 - Gafas protectoras
2.3.9.9.04
Gafas de proteccion transparente
6
UD
500
3,000.00
20
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
Aislantes eléctricos (Pasta termicas)
5
UD
600
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1447503
Informe final de la selección DO1.AWD.1447503
03/10/2023 10:53
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.488911
La lista de oferentes del proceso GCPS-UC-CD-2023-0267 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
03/10/2023 09:42
(UTC -4 hours)
Detail