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Summary Information

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1,997,000 Dominican Pesos
 
EDESUR-CCC-PEEX-2023-0013 
Renovación, soporte y mantenimiento de Herramientas de Infraestructura Tecnológica y Gestión de Riesgos 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Renovación, soporte y mantenimiento de Herramientas de Infraestructura Tecnológica y Gestión de Riesgos. 
Procesos de Excepción 
Object of the Contract

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Services 
Services 
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

08/09/2023 16:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/09/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/09/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/09/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/12/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/01/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
320,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.01320,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
436  Pago contra factura320,000.00  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024DF-CF-436-20231320,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/11/2023 10:39:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/09/2023 13:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
13/09/2023 22:20:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
14/09/2023 08:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
14/09/2023 08:52:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
14/09/2023 08:59:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
14/09/2023 09:15:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
1. Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
2. Certificación de Existencia de Fondos.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
3. Fichas Técnicas.rarBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
3. Justificación de Marca.rarInforme pericial que justifique el uso de la excepciónDownload
3. TDR PEEX-23-13.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
4. 188-2023 Acta Inicio Herramientas Infraestructura.pdfDownload
Anexos.rarOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.146913413/11/2023 11:201,585,564.88 Dominican Pesos
    Final Report:13/11/2023 11:20Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Multicomputos, SRL257,302 Dominican Pesos
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    AAA Sistemas Electrónicos de Seguridad, SRL320,000 Dominican Pesos
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    Seti & Sidif Dominicana, SRL 315,630.08 Dominican Pesos
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    Ricoh Dominicana, SRL500,400 Dominican Pesos
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    Ingeniería de Protección, SRL192,232.8 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Artículos y Preguntas
1.1  
 PEEX012-
    
Subtotal
1,397,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01RENOVACIÓN LICENCIAS IDERA1UD207,000207,000.00
    
2
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01RENOV. MATT VERITAS ENTERPRISE VAULT1UD320,000320,000.00
    
3
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01RENOVACION MANT. ONGUARD LENEL1UD220,000220,000.00
    
4
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01RENOV. MANTT ANUAL OCULARIS1UD350,000350,000.00
    
5
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01UPGRADE RED CLUSTER ALMACENAMIENTO1UD300,000300,000.00
1.2  
 PEPU003-
    
Subtotal
600,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
6
81111812 - Servicio de ma(...)
2.2.7.2.01RENOV.SOFTWARE PLANETPRESS/DATA VARIABLE1UD600,000600,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
13/11/2023 11:20 (UTC -4 hours)
Detail
10/11/2023 10:39 (UTC -4 hours)
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