Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
306,510 Pesos Dominicanos
Request Reference:
LMD-DAF-CM-2023-0030
Request Name:
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Jimenez Moya REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/09/2023 14:03:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/09/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/09/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/09/2023 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/09/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/09/2023 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/09/2023 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
2.3.9.1.01
Budget Total Value
219,819.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
41,956.08
DOP
----
View
2.3.9.5.01
75,166.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
78,550.24
DOP
----
View
2.2.5.3.04
6,740.16
DOP
----
View
2.6.1.1.01
1,463.20
DOP
----
View
2.3.7.2.03
12,036.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,908.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
219,819.84
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DP-0176-2023
1
219,819.84
DOP
Vencido
CUOATA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/09/2023 16:52:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
05/09/2023 16:17:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/09/2023 11:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
06/09/2023 12:53:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
FICHA TÉCNICA ACTUALIZADA.pdf
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AUTORIZACION DE COMPRA.pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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CONVOCATORIA.pdf
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SOLICITUD DE COMPRA1.pdf
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1434444
08/09/2023 17:10
219,819.84 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
08/09/2023 17:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servicios Margarita Cabrera, SRL
219,819.84 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA 3ER TRIMESTRE
-
Subtotal
306,510.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO PRESENTACION PAQ.12/1 (SEGUN FICHA TECNICA)
10
PAQ
1,300
13,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
CLORO PARA CISTERNA REPRESENTACION PAQ. 45/1 ( SEGUN FICHA TECNICA)
1
PAQ
150
150.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PRESENTACION PAQ. 6/1 ( SEGUN FICHA TECNICA)
10
PAQ
870
8,700.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS PAPEL PRESENTACION PAQ. 250/1 ( SEGUN FICHA TECNICA)
36
PAQ
310
11,160.00
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PRESENTACION 4 OZ. PAQ. 50/1 (SEGUN FICHA TECNICA)
200
PAQ
260
52,000.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PRESENTACION 7 OZ. PAQ. DE 50/1 (SEGUN FICHA TECNICA)
200
PAQ
260
52,000.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 70 GAL PAQ. 50/1 (SEGUN FICHA TECNICA)
10
PAQ
1,500
15,000.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 60 GAL PAQ. 100/1 ( SEGUN FICHA TECNICA)
5
PAQ
1,200
6,000.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS 30 GAL PAQ. 100/1 ( SEGUN FICHA TECNICA)
5
PAQ
550
2,750.00
10
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
BRILLO (SEGUN FICHA TECNICA)
50
UD
50
2,500.00
11
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
ESCOBA ( SEGUN FICHA TECNICA)
1
UD
2,500
2,500.00
12
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN FRASCO (SEGUN FICHA TECNICA)
50
UD
1,300
65,000.00
13
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR EN SPRAY ( SEGUN FICHA TECNICA)
48
UD
150
7,200.00
14
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
ZAFACON (SEGUN FICHA TECNICA)
6
UD
1,200
7,200.00
15
52151650 - Escurridores p
(...)
52151650 - Escurridores para uso doméstico
2.3.9.5.01
CANASTA PLASTICO ( SEGUN FICHA TECNICA)
12
UD
1,100
13,200.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO CUABA (SEGUN FICHA TECNICA)
10
GAL
250
2,500.00
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA (SEGUN FICHA TECNICA)
30
UD
100
3,000.00
18
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
DESINFECTANTES VARIAS FRAGANCIA ( SEGUN FICHA TECNICA)
30
GAL
200
6,000.00
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS ( SEGUN FICHA TECNICA)
50
GAL
250
12,500.00
20
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON PARA FREGAR ( SEGUN FICHA TECNICA)
60
UD
50
3,000.00
21
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLO ( SEGUN FICHA TECNICA)
12
UD
300
3,600.00
22
47121501 - Carritos de po
(...)
47121501 - Carritos de portero
2.6.1.1.01
SUAPER ( SEGUN FICHA TECNICA)
5
UD
350
1,750.00
23
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADOR ( SEGUN FICHA TECNICA)
2
UD
7,900
15,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1434444
Informe final de la selección DO1.AWD.1434444
08/09/2023 17:10
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.482855
La lista de oferentes del proceso LMD-DAF-CM-2023-0030 publicada por Liga Municipal Dominicana
08/09/2023 16:52
(UTC -4 hours)
Detail