Contract Notice Detail
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Base Total Price:
205,521.53 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0136
Request Name:
Adquisicion de Articulos para uso de la Sede Central y Todas sus Dependencias
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Artículos para uso de la Sede Central y Todas sus Dependencias
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/09/2023 13:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/09/2023 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/09/2023 13:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/09/2023 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/09/2023 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/09/2023 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/09/2023 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/09/2023 13:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/09/2023 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
205,521.31
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
9,072.31
DOP
----
View
2.6.1.4.01
6,034.46
DOP
----
View
2.3.9.8.01
17,063.39
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,185.67
DOP
----
View
2.3.7.2.06
52,533.58
DOP
----
View
2.3.9.8.02
58,851.32
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,892.19
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,296.28
DOP
----
View
2.3.6.4.06
263.73
DOP
----
View
2.3.9.6.01
54,328.38
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
205,521.31
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023-0136
1
205,521.31
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMENTER-00499-Adquisición de Artículos para uso de la Sede Central y Todas sus Dependencias (003).pdf
2024
2023-0136
1
205,521.31
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMENTER-00499-Adquisición de Artículos para uso de la Sede Central y Todas sus Dependencias (003).pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/09/2023 09:51:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS-0136- ARTICULOS FERRETEROS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud Orden de compras ARTICULOS FERRETEROS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TDR ARTICULOS FERRETEROS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1431906
04/09/2023 10:18
205,521.33 Dominican Pesos
Final Report:
04/09/2023 10:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
205,521.33 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
205,521.53
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
13101708 - Silicona vmq y
(...)
13101708 - Silicona vmq y pmq y pvmq
2.3.7.2.99
Silicon Uretano Blanco 10.1 oz
6
UD
421.97
2,531.82
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de pintura blanco 00 acrilica
3
UD
10,057.48
30,172.44
3
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pintura esmalte industrial gris plata
1
UD
2,309.48
2,309.48
4
31211509 - Bases para esm
(...)
31211509 - Bases para esmalte
2.3.7.2.06
Pintura base pastel
3
GAL
2,502
7,506.00
5
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Thiner
5
GAL
640.69
3,203.45
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Acrilico positivo
2
GAL
1,162.18
2,324.36
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha no. 4
5
UD
148.99
744.95
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha no. 3
5
UD
141.54
707.70
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha no. 2
5
UD
87.91
439.55
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura acrilica gris claro 26
2
GAL
1,162.18
2,324.36
11
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masilla
2
GAL
826.93
1,653.86
12
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura trafico amarillo
2
GAL
2,346.74
4,693.48
13
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
Makingtape 3/4 verde
6
UD
216.05
1,296.30
14
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
Lija de agua 120
5
UD
52.75
263.75
15
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Lampara de 18 wled cuadrada 6500k 85/285v
36
UD
659.33
23,735.88
16
39121002 - Transformadore
(...)
39121002 - Transformadores de suministro de potencia
2.6.5.6.01
Transformadores de lamparas de 18 w
12
UD
448.34
5,380.08
17
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Lamparas de 48 w 600x600
12
UD
2,549.39
30,592.68
18
39121002 - Transformadore
(...)
39121002 - Transformadores de suministro de potencia
2.6.5.6.01
Transformadores para cintas led LRS-60-12 12V 5 A
6
UD
615.37
3,692.22
19
52141520 - Mezcladoras pa
(...)
52141520 - Mezcladoras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Mezcladora de fregadoras de cocina
3
UD
2,011.49
6,034.47
20
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
Llave de lavamanos
6
UD
1,142.83
6,856.98
21
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02
Boquillas de lavamanos
10
UD
175.82
1,758.20
22
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.8.01
Tapas de inodoros
10
UD
1,020.64
10,206.40
23
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
Plafon mineral USG 4934 pebbled 2x2 5/8
6
UD
9,515.52
57,093.12
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1431906
Informe final de la selección DO1.AWD.1431906
04/09/2023 10:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.481089
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0136 publicada por Departamento Aeroportuario
04/09/2023 09:51
(UTC -4 hours)
Detail