Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,312,800 Dominican Pesos
Request Reference:
ITSC-DAF-CM-2023-0035
Request Name:
Adquisición de Artículos higiénicos y Limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Artículos higiénicos y Limpieza para la para la higienización de nuestra institución (ITSC).
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/08/2023 13:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/09/2023 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/09/2023 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/09/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/09/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/09/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/09/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/09/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
571,521.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
409,224.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
157,577.20
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,720.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
571,521.20
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16944433905278t9e4
1
571,521.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/09/2023 14:42:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/09/2023 13:06:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/09/2023 16:45:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/09/2023 09:59:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/09/2023 12:18:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/09/2023 14:04:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto administrativo.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Ficha Técnica y pliego de condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Carta para mipymes Mujeres.pdf
Other
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Convocatario.pdf
Other
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Escaneo0040.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1435004
11/09/2023 10:23
1,184,998.29 Dominican Pesos
Final Report:
11/09/2023 10:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
571,521.2 Dominican Pesos
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Supligensa, SRL
123,900 Dominican Pesos
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Criscel Ulloa Distributions, SRL
419,844 Dominican Pesos
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LONSSYS INDUSTRIAL MULTI SERVICIOS EIRL
39,530 Dominican Pesos
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Comercializadora Sureña RC, SRL
30,203.09 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Articulos de limpieza
-
Subtotal
1,302,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper de goma (Escurridor de agua de goma con estructura de metal)
15
UD
350
5,250.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
300
GAL
200
60,000.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon liquido para las manos
300
GAL
150
45,000.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
600
PAQ
700
420,000.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
600
PAQ
700
420,000.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basurade 55 Gl paquetes de 100/1 calibre 120
30
GAL
420
12,600.00
7
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Limpiadores o removedores de manchas
100
GAL
450
45,000.00
8
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon liquido para lavaplatos
300
UD
150
45,000.00
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo con Esponjas paq 60/1
4
UD
1,200
4,800.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
300
GAL
100
30,000.00
11
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
Herbicida Fosfórico
2
GAL
1,200
2,400.00
12
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Alcohol Isopropilico
100
GAL
650
65,000.00
13
46181802 - Anteojos de se
(...)
46181802 - Anteojos de seguridad
2.3.9.9.04
Lentes de proteccion
20
UD
250
5,000.00
14
11151502 - Fibras de nylo
(...)
11151502 - Fibras de nylon
2.3.2.1.01
Hilo redondo para Desbrozadoras (2 conos de 2.7 mm x 373m)
2
UD
200
400.00
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanilla (20 yarda) 6 paquetes
6
UD
1,800
10,800.00
16
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Pastillas para orinal
600
UD
50
30,000.00
17
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacon Grande con ruedas de 100 Lt
20
UD
3,000
60,000.00
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas negras 18x22 paquetes de 100 UN Calibre 120
14
UD
155
2,170.00
19
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
Atomizadores
100
UD
90
9,000.00
20
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientadores en Aerosol
200
UD
150
30,000.00
1.2
Articulos de Limpieza
-
Subtotal
10,380.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fundas negras 28x34 paquetes de 100 UN Calibre 120
15
PAQ
342
5,130.00
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo verde , paq 10/1
15
PAQ
350
5,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1435004
Informe final de la selección DO1.AWD.1435004
11/09/2023 10:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.482762
La lista de oferentes del proceso ITSC-DAF-CM-2023-0035 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario
08/09/2023 14:42
(UTC -4 hours)
Detail