Contract Notice Detail
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Base Total Price:
559,125 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CM-2023-0148
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LOS CENTROS TECNOLÓGICOS COMUNITARIOS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/08/2023 08:01:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/08/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/08/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/08/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/08/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/09/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/09/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
20/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/09/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/09/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
423,514.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
58,204.68
DOP
----
View
2.3.9.3.01
4,259.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
359,032.70
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,017.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CREDITO
423,514.98
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1695818485895v7Xrw
1
423,514.98
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/09/2023 11:33:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/08/2023 12:48:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
29/08/2023 15:35:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/08/2023 17:18:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ESPECIFICACIONES TECNICA 0148.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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F033_Of_Economica (1).docx
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F034_Presentacion_de_Oferta (1) (2).docx
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F042_Informacion_Oferente (1) (1).docx
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PLIEGO DE CONDICIONES MATERIAL GASTEBLE DE LIMPIEZA.pdf
Terms and Conditions
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REQUERIMIENTO 0148.pdf
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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convocatoria0148-1.pdf
Other
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invitacio 0148-1.pdf
Other
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acta0148.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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solicitud0148-1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1440713
21/09/2023 13:52
548,694.1 Dominican Pesos
Final Report:
21/09/2023 13:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
120,436.7 Dominican Pesos
Rayamel Group, SRL
428,257.4 Dominican Pesos
DO1.AWD.1441611
22/09/2023 12:31
550,689.48 Dominican Pesos
Final Report:
22/09/2023 12:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Garena, SRL
127,174.5 Dominican Pesos
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Rayamel Group, SRL
423,514.98 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
CTC12-T3-Adquisición de materiales de limpieza
-
Subtotal
559,125.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro cl
125
UD
100
12,500.00
2
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcoholes o sus sustitutos
8
UD
600
4,800.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
300
UD
300
90,000.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
400
UD
500
200,000.00
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
275
UD
70
19,250.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
200
UD
200
40,000.00
7
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
Atomizadores
38
UD
150
5,700.00
8
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Mangueras de agua
3
UD
1,000
3,000.00
9
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01
Cubetas
38
UD
300
11,400.00
10
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de protección
125
UD
200
25,000.00
11
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Trapos
50
UD
235
11,750.00
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponjas
125
UD
15
1,875.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
75
UD
150
11,250.00
14
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
75
UD
150
11,250.00
15
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensadores de toallas de papel
13
UD
500
6,500.00
16
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
Dispensadores de papel higiénico
13
UD
250
3,250.00
17
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
Dispensadores de limpiador
38
UD
600
22,800.00
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
200
UD
100
20,000.00
19
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Limpiadores de propósito general
68
UD
100
6,800.00
20
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Productos para el lavaplatos
30
UD
250
7,500.00
21
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Limpiadores o removedores de manchas
38
UD
350
13,300.00
22
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
Limpiadores de muebles
2
UD
500
1,000.00
23
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
Escobas absorbentes
31
UD
300
9,300.00
24
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabones
125
UD
100
12,500.00
25
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Contenedores de Basura
28
UD
300
8,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1441611
Informe final de la selección DO1.AWD.1441611
22/09/2023 12:31
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1440713
Informe final de la selección DO1.AWD.1440713
21/09/2023 13:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.485153
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2023-0148 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
19/09/2023 11:33
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.479517
RE: CONFIRMACION DE PRECIO
29/08/2023 09:09
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.479299
CONFIRMACION DE PRECIO
28/08/2023 13:08
(UTC -4 hours)
Detail