Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
232,519 Dominican Pesos
Request Reference:
INPOSDOM-DAF-CM-2023-0021
Request Name:
Adquisición de materiales de imprenta
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de imprenta
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Heroes de Luperon esq. Rafael Damiron Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/08/2023 14:00:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/08/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/08/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
29/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
29/08/2023 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/09/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
271,178.87
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.4.02
10,620.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
231,750.82
DOP
----
View
2.3.3.2.01
23,498.05
DOP
----
View
2.3.2.1.01
5,310.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales de imprenta
271,178.87
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
271,178.87
DOP
Vencido
CEF.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/09/2023 15:23:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
29/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES CM-2023-0021.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CEF.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1435133
11/09/2023 15:41
271,178.87 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/09/2023 15:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CP Investments, SRL
271,178.87 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
BANNERS Y VOLANTES 3
-
Subtotal
232,519.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142002 - Mangueras de a
(...)
40142002 - Mangueras de aire
2.3.9.8.02
Yardas de manguera de aire
2
UD
1,298
2,596.00
2
40161602 - Limpiadores de
(...)
40161602 - Limpiadores de aire
2.6.5.4.02
Limpiador de plancha un:3082
5
UD
1,121
5,605.00
3
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Resma de cartulinas 8 1/2 x 11
10
UD
560.5
5,605.00
4
60121120 - Papel para man
(...)
60121120 - Papel para manualidades autoadhesivo
2.3.3.2.01
Resmas de papel adhesivo
8
UD
1,121
8,968.00
5
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
Libras de estopa
50
UD
64.9
3,245.00
6
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma de papel NCR blanco 8 1/2 x 11
50
UD
413
20,650.00
7
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma de papel NCR rosado 8 1/2 x 11
50
UD
413
20,650.00
8
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma de papel NCR azul 8 1/2 x 11
50
UD
413
20,650.00
9
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma de papel NCR final 8 1/2 x 11
50
UD
413
20,650.00
10
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma de papel amarilla 8 1/2 x 11
150
UD
413
61,950.00
11
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
Resma de papel rosadas 8 1/2 x 11
150
UD
413
61,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1435133
Informe final de la selección DO1.AWD.1435133
11/09/2023 15:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.483122
La lista de oferentes del proceso INPOSDOM-DAF-CM-2023-0021 publicada por Instituto Postal Dominicano
11/09/2023 15:23
(UTC -4 hours)
Detail