Contract Notice Detail
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Base Total Price:
737,500 Dominican Pesos
Request Reference:
PASAPORTES-DAF-CM-2023-0025
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES EN LAS CHARLAS - TALLERES SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL PASAPORTES DOMINICANO.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES EN LAS CHARLAS - TALLERES SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL PASAPORTES DOMINICANO.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/08/2023 11:30:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/08/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/08/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/08/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/08/2023 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/08/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/08/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
678,736.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
235,410.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
13,216.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
430,110.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
completo
678,736.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1692979379004ccyTo
1
678,736.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/08/2023 16:31:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria.pdf
Other
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Ficha Tecnica Nueva.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Formulario de solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
Download
Solicitud.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1426256
24/08/2023 16:36
678,736 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/08/2023 16:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mf Plug & Safe Services, S.R.L
678,736 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Ferreteria
-
Subtotal
700,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
41111714 - Lupas
2.3.9.9.05
Lupas
50
UD
5,500
275,000.00
1
39101616 - Lámparas de ra
(...)
39101616 - Lámparas de rayos ultravioleta (uv)
2.3.9.6.01
Lámparas de rayos ultravioleta (UV) tipo foco
50
UD
8,500
425,000.00
1.2
Suministro de oficina
-
Subtotal
37,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pilas alcalinas AA recargables unidades
50
PAQ
450
22,500.00
4
53121603 - Morrales
2.3.9.2.02
Bulto de viaje con ruedas y división para laptop
1
UD
15,000
15,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1426256
Informe final de la selección DO1.AWD.1426256
24/08/2023 16:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.478699
La lista de oferentes del proceso PASAPORTES-DAF-CM-2023-0025 publicada por Dirección General de Pasaportes
24/08/2023 16:31
(UTC -4 hours)
Detail