Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
151,030 Dominican Pesos
Request Reference:
PERPETUO SOCORRRO-UC-CD-2023-0025
Request Name:
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
san isidro, base aerea Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/08/2023 11:15:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/08/2023 11:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/08/2023 11:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/08/2023 11:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/08/2023 11:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/08/2023 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/08/2023 11:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/08/2023 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/08/2023 11:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
177,709.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
102,424.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,003.00
DOP
----
View
2.3.6.1.04
7,080.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
50,800.60
DOP
----
View
2.3.7.2.06
16,402.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina
177,709.60
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0203.04.0003.506
1
177,709.60
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/08/2023 11:29:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GASTABLES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1422614
17/08/2023 11:39
177,709.6 Dominican Pesos
Final Report:
17/08/2023 11:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Nikko Comercial, SRL
177,709.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
151,030.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
Resmas de papel bond 8 1/2 x 11
150
UD
500
75,000.00
1
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
Resmas de papel bond 8 1/2 x 13
20
UD
590
11,800.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Cajas de lapiceros azules 12/1
10
UD
212
2,120.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Cajas de lápices de carbón no.2 12/1
10
UD
69
690.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Tóner 85a negro
6
UD
3,370
20,220.00
1
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
Cajas de grapas
10
UD
85
850.00
1
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
Juegos de tinta Epson 554
10
UD
1,390
13,900.00
1
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
Cajas de gomas
50
UD
60
3,000.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Cajas de folder 8 1/2 x 11
10
UD
770
7,700.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Correctores líquidos
25
UD
50
1,250.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Borradores de pizarra de madera
50
UD
170
8,500.00
1
11101506 - Tiza
2.3.6.1.04
Tizas para pizarra 12/1.
50
UD
120
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1422614
Informe final de la selección DO1.AWD.1422614
17/08/2023 11:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.477012
La lista de oferentes del proceso PERPETUO SOCORRRO-UC-CD-2023-0025 publicada por Colegio Nuestra Sr. del Perpetuo Socorro
17/08/2023 11:29
(UTC -4 hours)
Detail