Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,099,950 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CM-2023-0021
Request Name:
COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES GASTABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES GASTABLES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/08/2023 08:02:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/08/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/08/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/08/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/08/2023 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/08/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/08/2023 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/08/2023 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/08/2023 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,099,950.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
2,500.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
34,500.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
400,550.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
13,350.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
27,050.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
619,000.00
DOP
----
View
2.6.5.5.01
3,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0021
1
1,099,932.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/08/2023 17:07:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
16/08/2023 12:06:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
17/08/2023 07:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
17/08/2023 07:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/08/2023 07:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICADO DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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HMDER-DAF-CM-2023-0021 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD Y APROBACIÓN.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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SOLICITUD Y REQUISICIÓN.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1427535
25/08/2023 17:13
989,047.13 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/08/2023 17:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vitsys Digital Development System, SRL
989,047.13 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,099,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121007 - Conversores de
(...)
39121007 - Conversores de frecuencia
2.6.5.6.01
CONECTORES RJ-45
100
UD
25
2,500.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONNER 278A
25
UD
8,500
212,500.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONNER 105A
10
UD
7,000
70,000.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CARTUCHO 667 TRICOLOR
10
UD
1,150
11,500.00
5
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.8.01
CARTUCHO 667 BLACK
10
UD
1,150
11,500.00
6
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.8.01
CARTUCHO 664 TRICOLOR
10
UD
1,150
11,500.00
7
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.8.01
CARTUCHO 664 BLACK
10
UD
1,150
11,500.00
8
39121703 - Enlaces de cab
(...)
39121703 - Enlaces de cables
2.3.9.8.02
PAQUETE DE TAIRRA DE PLÁSTICO
2
UD
850
1,700.00
9
43222612 - Interruptores
(...)
43222612 - Interruptores de red
2.6.5.5.01
SWITCH 5PUERTOS
3
UD
1,000
3,000.00
10
32101602 - Memoria ram di
(...)
32101602 - Memoria ram dinámica (dram)
2.3.9.2.01
MEMORIA RAM DDR3 8GB
10
UD
8,000
80,000.00
11
43201404 - Tarjetas de in
(...)
43201404 - Tarjetas de interface de red
2.3.9.2.01
ADAPTADOR DE RED USB WIFI
3
UD
4,000
12,000.00
12
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 32GB
5
UD
750
3,750.00
13
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE MS116 USB WIRED OPTICAL
10
UD
900
9,000.00
14
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
TECLADO
7
UD
950
6,650.00
15
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.6.1.3.01
DISCO DURO SSD 1TB
10
UD
9,500
95,000.00
16
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.6.1.3.01
DISCO DURO PORTÁTIL SSD 3.0 2TB
2
UD
20,000
40,000.00
17
43201409 - Tarjetas de in
(...)
43201409 - Tarjetas de interface de red inalámbrica
2.3.9.2.01
ADAPTADOR HMDI A VGA
2
UD
900
1,800.00
18
26121604 - Cable para señ
(...)
26121604 - Cable para señales
2.3.9.6.01
CABLE DISPLAYPORT 1.4
3
UD
650
1,950.00
19
26121604 - Cable para señ
(...)
26121604 - Cable para señales
2.3.9.6.01
CABLE HDMI
2
UD
550
1,100.00
20
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
UPS 750VA
6
UD
4,000
24,000.00
21
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
IMPRESORA P106dn
2
UD
17,000
34,000.00
22
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
IMPRESORA M236SDW
6
UD
22,500
135,000.00
23
43211503 - Computadores n
(...)
43211503 - Computadores notebook
2.6.1.3.01
LAPTOP PANTALLA TOUCH 16 RAM 512SSD I7 8VA GENERACIÓN
1
UD
70,000
70,000.00
24
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA LIQUIDA
3
UD
20,000
60,000.00
25
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO
1
UD
5,000
5,000.00
26
43211711 - Escáneres
2.6.1.3.01
SCANNER ES-400 II
5
UD
37,000
185,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1427535
Informe final de la selección DO1.AWD.1427535
25/08/2023 17:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.479084
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CM-2023-0021 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
25/08/2023 17:07
(UTC -4 hours)
Detail