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Summary Information

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65,750 Dominican Pesos
 
DGCINE-UC-CD-2023-0044 
Adquisición de materiales gastables y materiales de oficina para uso de esta Dirección y la Cinemateca Dominicana 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales gastables y materiales de oficina para uso de esta Dirección y la Cinemateca Dominicana 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Cayetano Rodríguez #154, Gascue Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

11/08/2023 17:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2023 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
18,585.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.019,735.00  DOP----View
2.3.3.1.018,850.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales gastables y materiales de oficina para uso de esta Dirección y la Cinemateca Dominicana18,585.00  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16923870072312Dbmo118,585.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/08/2023 10:10:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/08/2023 11:30:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
12/08/2023 19:56:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
12/08/2023 23:18:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
13/08/2023 20:36:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
14/08/2023 11:27:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
14/08/2023 12:26:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
14/08/2023 12:52:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
14/08/2023 13:04:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9Yes
14/08/2023 13:06:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10Yes
14/08/2023 15:46:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11Yes
14/08/2023 15:58:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de compra materiales gastables.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ficha tecnica materiales gastables.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.142340718/08/2023 14:2046,231.74 Dominican Pesos
    Final Report:18/08/2023 14:20Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Supligensa, SRL6,920.7 Dominican Pesos
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    ZACJO CARIBBEAN SERVICES, SRL18,585 Dominican Pesos
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    Comercializadora Gugenntan, SRL9,735 Dominican Pesos
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    Inversiones Sanfra, SRL10,991.04 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de materiales gastables-
    
Subtotal
32,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Cloro12UD2503,000.00
    
 
2
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de papel 500/150UD20010,000.00
    
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador de olor en spray10UD1501,500.00
    
 
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Higiénico 12/115UD6209,300.00
    
 
5
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toalla de microfibras 20UD1603,200.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante de piso con fragancia agua marina24UD1503,600.00
    
 
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01escoba con su palo10UD1501,500.00
1.2  
 Suministro de oficina-
    
Subtotal
33,650.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
8
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Resma de papel 8.5x11 (500/1).3CAJ4,00012,000.00
    
 
9
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla 6/115UD6509,750.00
    
 
10
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01Hojas protectoras (Sheet protector transparente)100/115UD3004,500.00
    
 
11
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadora de oficina tamaño estándar10UD5005,000.00
    
 
12
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Cajita de Grapas 26/6 tamaño estándar24UD1002,400.00
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TypeReferenceSubjectDate
18/08/2023 14:20 (UTC -4 hours)
Detail
18/08/2023 10:10 (UTC -4 hours)
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