Contract Notice Detail
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Base Total Price:
56,007.37 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-UC-CD-2023-0088
Request Name:
Adquisicion de suministros de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de suministros de oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/08/2023 10:03:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/08/2023 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/08/2023 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/08/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/08/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/08/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/08/2023 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/09/2023 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/09/2023 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,354.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
42,354.72
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de suministros de oficina
42,354.72
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1692113254272rF7jS
1
42,354.72
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/08/2023 09:20:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/08/2023 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-UC-CD-2023-0088- SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-UC-CD-2023-0088 - TERMINOS Y CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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HGENSA-UC-CD-2023-0088 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf
Other
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HGENSA-UC-CD-2023-0088 - APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1421105
14/08/2023 09:30
42,354.69 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/08/2023 09:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Librería y Pap El Sembrador, EIRL
42,354.69 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de o Suministros de oficina
-
Subtotal
56,007.37
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE BC BASE 10 TIPO CARTA
5,000
UD
3
15,000.00
2
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA PARA PAPEL 8
8
UD
300
2,400.00
3
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.2.01
CINTA INVISIBLE TAPE
80
UD
63.57
5,085.60
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
60
UD
15
900.00
5
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
HOJAS PROTECTORAS MED 100/1
4
PAQ
255
1,020.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CARPETA DE VINIL DE 3
5
UD
595
2,975.02
7
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
5
UD
33.95
169.75
8
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GOMAS ELASTICAS
100
CAJ
59.32
5,932.00
9
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR TIPO LAPIZ
5
UD
80
400.00
10
44122111 - Refuerzos para
(...)
44122111 - Refuerzos para orificios
2.3.9.2.01
LABEL CODIGO BARRA
45
UD
450
20,250.00
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR NEGRO PERMANENTE
10
UD
75
750.00
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR NEGRO PARA PIZARRA
5
UD
75
375.00
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR ROJO PARA PIZARRA
5
UD
75
375.00
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR AZUL PARA PIZARRA
5
UD
75
375.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1421105
Informe final de la selección DO1.AWD.1421105
14/08/2023 09:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.476233
La lista de oferentes del proceso HGENSA-UC-CD-2023-0088 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
14/08/2023 09:20
(UTC -4 hours)
Detail