Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
109,045.05 Dominican Pesos
Request Reference:
ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2023-0029
Request Name:
Adquisición de Suministro de oficina, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Suministro de oficina, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/08/2023 16:01:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/08/2023 16:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/08/2023 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/08/2023 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/08/2023 16:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/08/2023 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/08/2023 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2023 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/08/2023 16:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
109,045.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
88,764.35
DOP
----
View
2.3.3.2.01
4,891.04
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,359.15
DOP
----
View
2.3.9.2.01
13,030.85
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Adquisición de Suministro de oficina, para uso en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.
109,045.39
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16917026769717ZZrU
1
109,045.39
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/08/2023 16:13:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/08/2023 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras - V1.2019-1.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de Compras - V1.2019-1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1419234
10/08/2023 16:18
109,045.39 Dominican Pesos
Final Report:
10/08/2023 16:18
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Contract Value
Document(s)
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL
109,045.39 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
99,465.69
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA DE CARTULINA OPALINA 81/1 X11, 100/1
4
UD
998.85
3,995.40
2
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2X11
120
UD
661.54
79,384.80
3
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL HILO CREMA 81/2X11, 500/1
2
UD
2,691.88
5,383.76
4
60121111 - Cartulina de s
(...)
60121111 - Cartulina de sulfito
2.3.3.2.01
RESMA DE CARTULINA DE HILO BLANCO
5
UD
978.21
4,891.05
5
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
DOCENA DE PILAS DOBLE AA DURACELL 12/1
2
UD
1,179.58
2,359.16
6
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.3.9.2.01
PAQUETE DE CUBIERTA P/ENCUADERNAR TRANSPARENTE 50/1
2
UD
862.88
1,725.76
7
44103502 - Tapas de encua
(...)
44103502 - Tapas de encuadernación
2.3.9.2.01
PAQUETE DE CUBIERTA P/ENCUADERNAR AZUL 50/1
2
UD
862.88
1,725.76
1.2
Adquisición material gastable para oficina
-
Subtotal
9,579.36
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDERS MANILA 81/2X11
12
UD
615.76
7,389.12
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA DE BOLIGRAFOS FABER-CASTELL AZULES 12/1
12
UD
182.52
2,190.24
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1419234
Informe final de la selección DO1.AWD.1419234
10/08/2023 16:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.475758
La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2023-0029 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas
10/08/2023 16:13
(UTC -4 hours)
Detail