Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
98,414 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGEV-UC-CD-2023-0073
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA OSMOSIS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA OSMOSIS DE ESTA DIRECCION GENERAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/08/2023 16:20:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/08/2023 16:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/08/2023 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/08/2023 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/08/2023 16:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/08/2023 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/08/2023 16:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/08/2023 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2023 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2023 16:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
98,414.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
21,830.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
25,842.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
13,688.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
32,686.00
DOP
----
View
2.3.7.2.07
4,368.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
MATERIALES PARA EL SISTEMA OSMOSIS.
98,414.00
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691677980937A0iUz
1
98,414.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/08/2023 09:49:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD COMPRA .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1419408
10/08/2023 10:04
98,414 Dominican Pesos
Final Report:
10/08/2023 10:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Esined, SRL
98,414 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DEL SISTEMA DE AGUA OSIS
-
Subtotal
98,414.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
SACO DE SAL
10
UD
2,183
21,830.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CUBETAS DE CLORO
2
UD
12,921
25,842.00
3
41104205 - Unidades ultra
(...)
41104205 - Unidades ultra violeta de purificación de agua
2.6.3.1.01
BOMBILLA PARA LAMPARA ULTRAVIOLETA DDE 20 GALONES
1
UD
13,688
13,688.00
4
41104201 - Reactivos de p
(...)
41104201 - Reactivos de purificación del agua
2.3.7.2.07
ONZA DE SOLUCION DE DUREZA
2
UD
1,084
2,168.00
5
41104201 - Reactivos de p
(...)
41104201 - Reactivos de purificación del agua
2.3.7.2.07
ONZA DE POLVO DE DUREZA
2
UD
1,100
2,200.00
6
40161502 - Filtros de agu
(...)
40161502 - Filtros de agua
2.3.9.8.01
FELPAS DE CARBON 4X10
4
UD
4,661
18,644.00
7
40161502 - Filtros de agu
(...)
40161502 - Filtros de agua
2.3.9.8.01
FELPA DE HILO 2X20
2
UD
1,357
2,714.00
8
40161502 - Filtros de agu
(...)
40161502 - Filtros de agua
2.3.9.8.01
FELPAS DE CARBON DE 4X20 GRANULADO
2
UD
5,664
11,328.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1419408
Informe final de la selección DO1.AWD.1419408
10/08/2023 10:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.475464
La lista de oferentes del proceso DIGEV-UC-CD-2023-0073 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA
10/08/2023 09:49
(UTC -4 hours)
Detail