Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

160,000 Dominican Pesos
 
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0175 
ADQUSICION DE CARRITOS DE LAVANDERIA Y CAJAS PLASTICAS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUSICION DE CARRITO DE LAVANDERIA Y CAJAS PLASTICAS PARA USO EN LA LAVANDERIA DE ESTE CENTRO DE SALUD. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

04/08/2023 15:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2023 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2023 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2023 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2023 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2023 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2023 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2023 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2023 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
150,904.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0199,102.30  DOP----View
2.3.5.5.0151,802.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago150,904.30  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202311150,904.30  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

08/08/2023 14:22:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
04/08/2023 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD TRANSPARENCIA 0175.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA 0175.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.141823609/08/2023 08:11150,904.3 Dominican PesosActive
    Final Report:09/08/2023 08:11Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Erika Comercial, SRL150,904.3 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
 
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
160,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
42281708 - Limpiadores de(...)
2.3.9.3.01CARROS DE LAVANDERIA,PLEGABLES, 90.7 CM LARGO X87.7 CM DE ANCHO. 220 LIB DE CARGA3UD30,00090,000.00
    
2
13102002 - Aleaciones de (...)
2.3.5.5.01CAJAS PLASTICAS PARA ROPA BLANCA20UD3,50070,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
09/08/2023 08:11 (UTC -4 hours)
Detail
08/08/2023 14:22 (UTC -4 hours)
Detail