Contract Notice Detail
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Base Total Price:
337,882.38 Pesos Dominicanos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2023-0146
Request Name:
Adquisición de Materiales de Lavandería.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Lavandería.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/07/2023 17:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/08/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/08/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/08/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/08/2023 17:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/08/2023 17:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/08/2023 17:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/08/2023 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/08/2023 17:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
337,882.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
2,124.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
153,476.70
DOP
----
View
2.3.2.3.01
47,053.68
DOP
----
View
2.3.9.9.05
38,232.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
52,392.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
5,900.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
944.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
19,234.00
DOP
----
View
2.3.3.3.01
17,464.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,062.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales de Lavandería.
337,882.38
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1691074416866wVsjy
1
337,882.38
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/08/2023 09:59:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD 0146.pdf
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ESPECIFICACION 0146.pdf
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DO1_CDOC_2604520_SNCC_F033_Of_Economica.docx
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FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc
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SNCC_D027_Orden_Compra.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1415406
03/08/2023 10:31
337,882.38 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
03/08/2023 10:31
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Contract Value
Document(s)
Nicoff Group, SRL
337,882.38 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
337,882.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Galón de streetex
2
GAL
7,670
15,340.00
1
53102507 - Ganchos para c
(...)
53102507 - Ganchos para colgar la ropa
2.3.2.3.01
Caja de perchas para camisa.
6
UD
3,936.48
23,618.88
1
53102507 - Ganchos para c
(...)
53102507 - Ganchos para colgar la ropa
2.3.2.3.01
Caja de perchas para pantalones.
6
UD
3,905.8
23,434.80
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Botella de quita oxido 12.
2
UD
3,658
7,316.00
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Botellas de eliminar tinta de bolígrafo 16 onz
2
UD
3,304
6,608.00
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Galón de gelaton
7
GAL
6,018
42,126.00
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Galón de piraltex.
2
GAL
9,676
19,352.00
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Rollo de plásticos clear 500 fundas 24x40.
9
UD
4,248
38,232.00
1
30101515 - Ángulos de plá
(...)
30101515 - Ángulos de plástico
2.3.5.5.01
Blandones NO.42
2
UD
8,850
17,700.00
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galón de cloro para ropas.
15
GAL
354
5,310.00
1
52121504 - Forros para co
(...)
52121504 - Forros para colchones
2.3.2.2.01
Forros para blandones.
2
UD
2,950
5,900.00
1
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
Cedazos para prensa No.42
2
UD
15,930
31,860.00
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Galón de estree tan.
2
GAL
7,634.6
15,269.20
1
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
Galón de suavizante.
10
GAL
442.5
4,425.00
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Detergente líquido.
15
GAL
442.5
6,637.50
1
47131612 - Cauchos de rep
(...)
47131612 - Cauchos de repuesto
2.3.9.1.01
Sprin para prensas.
2
UD
826
1,652.00
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Cubeta de tratamiento de caldera.
1
UD
9,558
9,558.00
1
24101907 - Soportes de co
(...)
24101907 - Soportes de contención de derrames
2.3.9.9.01
Caja de clip plástico.
7
UD
1,770
12,390.00
1
60121234 - Espátulas para
(...)
60121234 - Espátulas para aplicación de pintura
2.3.6.3.04
Espátula para tratamiento de manchas.
1
UD
944
944.00
1
14111804 - Facturas o lib
(...)
14111804 - Facturas o libros de facturas
2.3.3.3.01
Talonarios de facturas.
5
UD
2,360
11,800.00
1
53121803 - Cepillos de ro
(...)
53121803 - Cepillos de ropa
2.3.9.1.01
Cepillos para ropa finas.
2
UD
1,298
2,596.00
1
24101907 - Soportes de co
(...)
24101907 - Soportes de contención de derrames
2.3.9.9.01
Cajas de grapas plásticas 10,000/1.
2
UD
3,422
6,844.00
1
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
Detergente en polvo 30 libras suave.
5
UD
1,888
9,440.00
1
30101515 - Ángulos de plá
(...)
30101515 - Ángulos de plástico
2.3.5.5.01
Soporte o base en acrílico para planchas.
2
UD
1,416
2,832.00
1
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
Amarradera 7 pulgadas 2000/1.
1
UD
1,062
1,062.00
1
60121148 - Cartones de co
(...)
60121148 - Cartones de colores
2.3.3.2.01
Cartoncillo para perchas de pantalones.
1
UD
2,124
2,124.00
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Frasco rociador para ropa.
2
UD
383.5
767.00
1
14111604 - Tarjetas de pr
(...)
14111604 - Tarjetas de presentación
2.3.3.3.01
Cajas de maquillas o tikeur para ropas cartoncillos.
4
UD
1,416
5,664.00
1
47121802 - Removedores de
(...)
47121802 - Removedores de pelusa
2.3.9.1.01
Quita pelusa.
5
UD
1,416
7,080.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1415406
Informe final de la selección DO1.AWD.1415406
03/08/2023 10:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.473631
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2023-0146 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
03/08/2023 09:59
(UTC -4 hours)
Detail