Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
613,940.654369 Dominican Pesos
Request Reference:
EDESUR-DAF-CM-2023-0046
Request Name:
Adquisición de Electrodomésticos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Electrodomésticos
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/07/2023 15:02:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/08/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/08/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,110.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
80,110.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
430
Pago contra factura
80,110.20
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DF-CF-430-2023
430
80,110.20
DOP
Vencido
Cuota comprometer.pdf
2024
DF-CF-430-2023
2
80,110.20
DOP
Vencido
Cuota comprometer (13).pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/09/2023 16:38:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/07/2023 21:29:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/07/2023 22:19:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/08/2023 10:32:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/08/2023 11:28:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/08/2023 12:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
02/08/2023 13:51:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
02/08/2023 14:24:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
02/08/2023 14:44:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
02/08/2023 14:49:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria.pdf
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Invitacion.pdf
Other
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Anexos.zip
Other
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Certificacion de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones Tecnicas .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1432937
07/09/2023 14:56
281,542.57 Dominican Pesos
Final Report:
07/09/2023 14:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL
80,110.2 Dominican Pesos
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Importadora Coav, SRL
201,432.37 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
CM063
-
Subtotal
473,933.68
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
GRECAS ELÉCTRICAS (6 a 8 tazas)
65
UD
5,199.59
337,973.35
2
52141526 - Cafeteras para
(...)
52141526 - Cafeteras para uso doméstico
2.6.1.4.01
GRECAS ELÉCTRICAS (40 o 45 tazas)
10
UD
13,596.03
135,960.33
1.2
CP053
-
Subtotal
140,006.97
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
NEVERA
1
UD
40,000
40,000.00
4
40101808 - Estufas de cal
(...)
40101808 - Estufas de calefacción
2.6.5.4.01
ESTUFA ELECTRICA
55
UD
1,818.31
100,006.97
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1432937
Informe final de la selección DO1.AWD.1432937
07/09/2023 14:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.482095
La lista de oferentes del proceso EDESUR-DAF-CM-2023-0046 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur
06/09/2023 16:38
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.472829
CONSULTA
31/07/2023 23:11
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.472769
Preguntas al Proceso
31/07/2023 16:33
(UTC -4 hours)
Detail