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Base Total Price:
1,542,901.3 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CESAC-DAF-CM-2023-0048
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/07/2023 10:03:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/08/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,542,827.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
217,710.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
415,596.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
15,300.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
61,029.60
DOP
----
View
2.3.9.1.01
744,078.50
DOP
----
View
2.3.7.2.03
2,973.60
DOP
----
View
2.3.6.3.04
17,110.00
DOP
----
View
2.3.6.4.01
69,030.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales de Limpieza.
1,542,827.70
DOP
Octubre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1694620486223kaLAZ
1
1,542,827.70
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/08/2023 09:41:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/07/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
26/07/2023 19:50:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
27/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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formulario codigo de etica actualizado.docx
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Solicitud de compras .pdf
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Especificaciones tecnicas de Limpieza.pdf
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1413911
01/08/2023 09:50
1,495,090.3 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
01/08/2023 09:50
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Document(s)
Cap Diamant Investments, SRL
1,495,090.3 Pesos Dominicanos
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DO1.AWD.1436040
13/09/2023 11:06
1,542,827.7 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
13/09/2023 11:06
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GTG Industrial, SRL
1,542,827.7 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,542,901.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA 250 CC
90
UD
177
15,930.00
2
12161503 - Kits de reacti
(...)
12161503 - Kits de reactivos
2.3.7.2.99
PENETRANTE WD40 DE 11 OZ
36
UD
460.2
16,567.20
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
RASTRILLO PLÁSTICO TIPO ESCOBA
36
UD
277.3
9,982.80
4
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
50
UD
200
10,000.00
5
53131502 - Dentífrico
2.3.7.2.03
GEL ANTIBACTERIAL ORIGINAL
6
GAL
472
2,832.00
6
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
ROLLO DE LANILLA BLANCA
5
UD
2,301
11,505.00
7
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
ÁCIDO MURIÁTICO
200
GAL
218.3
43,660.00
8
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLOS PARA PARED
50
UD
80
4,000.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER CON PALO NÚM. 32
300
UD
164.02
49,206.00
10
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA INODORO CON BASE
100
UD
159.3
15,930.00
11
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
ESCOBAS DE GOMA PARA SACAR AGUA
35
UD
466.1
16,313.50
12
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
GOMA PARA LIMPIAR CRISTALES
30
UD
501.5
15,045.00
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6 OZ
60
UD
572.3
34,338.00
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY 8 OZ
200
UD
121.42
24,284.00
15
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
50
GAL
129.8
6,490.00
16
47131809 - Productos para
(...)
47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos
2.3.9.1.01
PASTA NEGRA PARA LIMPIAR ZAPATOS
25
UD
106.2
2,655.00
17
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
LIMPIADOR EN ESPUMA DE 19 OZ
50
UD
466.1
23,305.00
18
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL ISOPROPILICO 8 OZ
20
UD
106.2
2,124.00
19
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
ALCOHOL PARA BARBERO 1/2 GALÓN
20
GAL
230.1
4,602.00
20
27111502 - Navajas de afe
(...)
27111502 - Navajas de afeitar
2.3.6.3.04
HOJAS DE AFEITAR DE CALIDAD
1,000
UD
10.5
10,500.00
21
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABÓN LIQUIDO DE FREGAR
400
GAL
147.5
59,000.00
22
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
PIEDRAS DE OLOR AMBIENTADOR
350
UD
48.38
16,933.00
23
11101518 - Talco
2.3.6.4.01
TALCO PARA BARBERO 250GR
60
UD
708
42,480.00
24
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 28 X 35 100/1
150
PAQ
395.3
59,295.00
25
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 17 X 22 100/1
250
PAQ
118
29,500.00
26
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS DE 55 GLS 100/1
250
PAQ
450.76
112,690.00
27
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO NEGRO LA MAQUINA 12/1
100
DOC
318.7
31,870.00
28
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE 12/1
150
DOC
212.4
31,860.00
29
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS CON PALO
300
UD
188.8
56,640.00
30
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONES DE CLORO
400
GAL
100.3
40,120.00
31
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE
400
UD
100.3
40,120.00
32
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE PINOL
400
UD
100.3
40,120.00
33
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE DE 30 LIBS
100
UD
1,357
135,700.00
34
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES AMARILLOS PARA LIMPIEZA 12/1
20
DOC
835
16,700.00
35
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO NEUTRO PARA MANOS
150
GAL
108.56
16,284.00
36
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON EN BOLA PARA FREGAR 5/1
50
PAQ
174.64
8,732.00
37
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO DOBLE 48/1
20
PAQ
1,239
24,780.00
38
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TOALLA 6/1
150
PAQ
719.8
107,970.00
39
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
300
PAQ
790.6
237,180.00
40
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS 24/1
200
PAQ
57.82
11,564.00
41
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAQUETES DE SERVILLETAS FAMILIAR 10/1 500/1
70
PAQ
1,109.2
77,644.00
42
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINCRUSTANTE DESCALIN 6/1
10
CAJ
1,404.2
14,042.00
43
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PLÁSTICA PARA LIMPIEZA 15 LITROS
13
UD
200.6
2,607.80
44
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE OFICINAS DE 5 GALONES
14
UD
500
7,000.00
45
47131809 - Productos para
(...)
47131809 - Productos para limpiar o brillar zapatos
2.3.9.1.01
LIQUIDO NEGRO PARA LIMPIAR ZAPATOS 8 ONZ
14
UD
200
2,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1436040
Informe final de la selección DO1.AWD.1436040
13/09/2023 11:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1413911
Informe final de la selección DO1.AWD.1413911
01/08/2023 09:50
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.472871
La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CM-2023-0048 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria
01/08/2023 09:41
(UTC -4 hours)
Detail