Contract Notice Detail
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Base Total Price:
497,927.92 Pesos Dominicanos
Request Reference:
FAD-DAF-CM-2023-0126
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/07/2023 17:01:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/07/2023 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/07/2023 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/07/2023 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26/07/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2023 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/07/2023 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
497,883.89
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.07
335,843.34
DOP
----
View
2.3.7.2.99
6,032.16
DOP
----
View
2.3.7.2.06
113,091.20
DOP
----
View
2.3.6.4.06
566.40
DOP
----
View
2.3.9.9.05
4,566.60
DOP
----
View
2.3.5.5.01
354.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
309.75
DOP
----
View
2.3.6.3.04
835.44
DOP
----
View
2.3.9.6.01
36,285.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales Ferreteros.
497,883.89
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG169049508517054MoP
1
497,883.89
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/07/2023 16:45:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/07/2023 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
F033_Of_Economica.docx
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FORMULARIO DE MORAL Y ETICA.doc
Other
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SNCC_D027_Orden_Compra.docx
Purchase Order
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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ESPECIFICACIONES 0126.pdf
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SOLICITUD 0126.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1412041
27/07/2023 17:04
497,883.89 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
27/07/2023 17:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dejessa, SRL
497,883.89 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
497,927.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30121601 - Asfalto
2.3.6.4.07
Rollo de lona asfaltica granulada gris 4 Kg poliester
55
UD
5,512.72
303,199.60
1
30121601 - Asfalto
2.3.6.4.07
Cubeta de primer asfaltico negro.
7
UD
4,663.36
32,643.52
1
31201604 - Cementos de ca
(...)
31201604 - Cementos de caucho
2.3.7.2.99
Cubeta de cemento plastico.
1
UD
6,032.16
6,032.16
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Porta rolo especial
2
UD
417.72
835.44
1
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
Mota especial
5
UD
417.72
2,088.60
1
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
Pintura epoxica gris perla con si catalizador.
15
GAL
5,475.2
82,128.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Cubeta de pintura blanco colonial 25 semigloss
2
UD
15,481.6
30,963.20
1
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
Mota antigotas.
5
UD
306.8
1,534.00
1
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
Motas peludas.
5
UD
188.8
944.00
1
32141106 - Bases de tubo
2.3.9.6.01
Base Kit tipo marco para lampara let 2x2 de panel.
15
UD
2,419
36,285.00
1
30101615 - Barras de plás
(...)
30101615 - Barras de plástico
2.3.5.5.01
Tarugos pasticos color verde.
75
UD
4.72
354.00
1
31161502 - Tornillos de a
(...)
31161502 - Tornillos de anclaje
2.3.6.3.06
Tornillos tirafondos No. 18 de 1"
75
UD
4.72
354.00
1
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06
Mechas de pared de 1/4".
2
UD
283.2
566.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1412041
Informe final de la selección DO1.AWD.1412041
27/07/2023 17:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.472108
La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2023-0126 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
27/07/2023 16:45
(UTC -4 hours)
Detail