Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
138,607.35 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0144
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/07/2023 16:20:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/07/2023 16:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/07/2023 16:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/07/2023 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/07/2023 16:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/07/2023 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/07/2023 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2023 16:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/07/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
138,607.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
15,608.45
DOP
----
View
2.3.6.3.06
5,947.20
DOP
----
View
2.3.9.8.01
16,815.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
21,712.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
6,928.13
DOP
----
View
2.3.7.2.99
71,596.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACION
138,607.28
DOP
Noviembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1698785552800CwW0x
1
138,607.28
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/07/2023 16:51:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/07/2023 16:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA- BIENES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1408349
20/07/2023 16:54
138,607.28 Dominican Pesos
Final Report:
20/07/2023 16:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jalo Power, SRL
138,607.28 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
138,607.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
PIES DE TUBERIA DE COBRE 5/8
15
UD
290.78
4,361.70
2
31231302 - Tubería de cob
(...)
31231302 - Tubería de cobre
2.3.9.8.02
PIES DE TUBERIA DE COBRE 3/8
15
UD
171.1
2,566.50
3
40151616 - Kits de compre
(...)
40151616 - Kits de compresores
2.3.9.8.01
BOMBA DE DRENAJE
3
UD
5,605
16,815.00
4
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE DE GOMA 14-4
15
UD
50.15
752.25
5
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE DE VINYL 3M
3
UD
684.4
2,053.20
6
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITOR DE 55 MFD
1
UD
708
708.00
7
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
POWERPACK GRANDE
15
UD
413
6,195.00
8
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER DOBLE AMPERES EUROPEO
2
UD
2,950
5,900.00
9
12142101 - Gases compuest
(...)
12142101 - Gases compuestos de hidrógeno
2.3.7.2.99
MAP-GAS
1
UD
796.5
796.50
10
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
TANQUE DE REFRIGERANTE R 22
2
UD
8,850
17,700.00
11
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
TANQUE DE REFRIGERANTE R410
4
UD
13,275
53,100.00
12
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
DUCTO DE EXTRACTOR DE BAÑO DE 3"
3
UD
7,080
21,240.00
13
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
CINTA DUCK TAPE
1
UD
472
472.00
14
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
LIBRA DE VARILLA DE PLATA
3
UD
1,982.4
5,947.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1408349
Informe final de la selección DO1.AWD.1408349
20/07/2023 16:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.470131
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0144 publicada por Hospital Central de las FFAA
20/07/2023 16:51
(UTC -4 hours)
Detail