Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,726,348.399999 Dominican Pesos
Request Reference:
EDESUR-CCC-CP-2023-0012
Request Name:
Adquisición de Pinturas y Herramientas
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Pinturas y Herramientas
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
13/07/2023 12:02:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
19/07/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/07/2023 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
25/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/07/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
26/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
02/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
03/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
09/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
24/08/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
25/08/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
10/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
17/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
24/10/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
154,958.67
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.9.01
3,891.59
DOP
----
View
2.3.2.2.01
5,754.86
DOP
----
View
2.3.9.9.05
12,939.29
DOP
----
View
2.3.6.3.04
21,979.21
DOP
----
View
2.2.7.1.01
67,112.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
43,281.22
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
414
pago contra factura
154,958.67
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
414
1
154,958.67
DOP
Vencido
Cuota.pdf
2025
2023
1
154,958.67
DOP
Vencido
Cuota.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/08/2023 10:04:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
22/07/2023 09:23:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/07/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/07/2023 15:06:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/07/2023 17:46:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/07/2023 17:47:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
24/07/2023 18:21:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
25/07/2023 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
25/07/2023 08:38:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
25/07/2023 08:54:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certififcacion de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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156-2023 Acta de Inicio Adquisicion d pinturas y herramientas.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Convocatoria.pdf
Other
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Invitación a Presentar Oferta.pdf
Other
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Terminos de Referencia Adquisición de Pinturas y Herramientas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ANEXOS .rar
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1440128
20/09/2023 13:08
826,555.67 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/09/2023 13:08
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Grupo Garmof, SRL
154,958.67 Dominican Pesos
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Herramientas de Pintura
Pinturas Popular, SA
671,597 Dominican Pesos
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Pintura
Questionnaire
Questionnaire
1
Sobre 1 - Credenciales
2
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1
Lote 1
Lista de artículos
-
Subtotal
192,393.15
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 3"
25
UD
154
3,850.00
2
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
MOTA PELUDA
70
UD
137
9,590.00
3
52101511 - Tapetes de cau
(...)
52101511 - Tapetes de caucho o vinilo
2.3.2.2.01
TAPE P/PINTAR
50
UD
275
13,750.00
4
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA
10
UD
1,700
17,000.00
5
56101904 - Bases o patas
(...)
56101904 - Bases o patas o extensiones de patas para muebles
2.6.1.9.01
BARAS EXTENSORAS PARA PINTAR
6
UD
1,320
7,920.00
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 4 PULG
20
UD
144.14
2,882.80
7
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO PEQUEÑO
45
UD
111.23
5,005.35
8
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
50
UD
343.4
17,170.00
9
72102004 - Impermeabiliza
(...)
72102004 - Impermeabilización
2.2.7.1.01
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO
50
GAL
1,824.31
91,215.50
10
12142201 - Disolvente deu
(...)
12142201 - Disolvente deuterado
2.3.7.2.99
DISOLVENTE (THINNER)
50
GAL
480.19
24,009.50
2.2
Lote 2
CP052
-
Subtotal
1,533,955.25
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA BLANCO
75
GAL
1,950
146,250.00
2
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA TRAFICO AMARILLA
50
GAL
1,900
95,000.00
3
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
PINTURA COOL GRAY 1 SATINADA
275
GAL
1,950
536,250.00
4
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO SATINADA
200
GAL
1,950
390,000.00
5
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA NARANJA
75
GAL
1,886.07
141,455.25
6
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA AZUL
100
GAL
1,400
140,000.00
7
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA MANTENIMIENTO AZUL
50
GAL
1,700
85,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1440128
Informe final de la selección DO1.AWD.1440128
20/09/2023 13:08
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.478395
La lista de oferentes del proceso EDESUR-CCC-CP-2023-0012 publicada por Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur
24/08/2023 10:04
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.470071
Circular de Preguntas y Respuestas
20/07/2023 15:16
(UTC -4 hours)
Detail