Contract Notice Detail
Summary Information

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19,703.63 Dominican Pesos
 
Bomberos SDE-UC-CD-2023-0088 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS ESTACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/07/2023 12:30:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2023 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2023 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2023 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2023 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2023 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2023 12:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2023 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
23,250.29 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.993,889.58  DOP----View
2.3.9.1.0119,360.71  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO TOTAL23,250.29  DOPAgosto2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1689615014094chq1T123,250.29  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/07/2023 12:23:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
DOC071223-004.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
DOC071223-005.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.140612217/07/2023 12:3423,250.28 Dominican Pesos
    Final Report:17/07/2023 12:34Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Inversiones Bautista Beras, SRL23,250.28 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 PRODUCTOS DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
19,703.63
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLOROX25GAL131.853,296.25
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE ( LAVANDA)25UD131.853,296.25
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS6UD194.911,169.46
    
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SACO DE ACE4UD1,466.955,867.80
    
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON BOLA AZUL1CAJ1,407.631,407.63
    
6
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ARIZOLIN12GAL242.372,908.44
    
7
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE34UD23.73806.82
    
8
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO CON ESPONJA34UD27.97950.98
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
17/07/2023 12:34 (UTC -4 hours)
Detail
17/07/2023 12:23 (UTC -4 hours)
Detail