Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
460,800 Dominican Pesos
Request Reference:
ASDE-DAF-CM-2023-0112
Request Name:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA .
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/07/2023 16:02:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/07/2023 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/07/2023 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/07/2023 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/07/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2023 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2023 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
491,425.72
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
2,600.72
DOP
----
View
2.3.3.1.01
6,244.86
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,512.52
DOP
----
View
2.3.3.2.01
392,940.00
DOP
----
View
2.6.8.3.01
4,401.40
DOP
----
View
2.3.9.2.02
1,400.66
DOP
----
View
2.3.9.2.01
81,325.56
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
491,425.72
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
491,425.72
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 0112.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/07/2023 11:24:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/07/2023 10:32:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/07/2023 10:59:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/07/2023 11:59:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/07/2023 17:25:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
13/07/2023 09:07:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
13/07/2023 11:48:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
13/07/2023 14:38:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
13/07/2023 14:57:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
13/07/2023 15:04:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUERIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1411814
27/07/2023 13:36
491,425.71 Dominican Pesos
Final Report:
27/07/2023 13:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
491,425.71 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
460,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
BANDITAS (GOMITAS) #18 (100/1 UND)
100
CAJ
40
4,000.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS (LAPICEROS) COLOR AZUL. (ALTA CALIDAD)
3,000
UD
8
24,000.00
3
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR
50
UD
80
4,000.00
4
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS METALICO 50.MM
100
CAJ
20
2,000.00
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS METALICO PEQUEÑO 33.MM
100
CAJ
40
4,000.00
6
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
CORRECTOR LIQUIDO BLANCO C/ ESCOBILLA. ALTA CALIDAD
200
UD
25
5,000.00
7
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON CON PUNTA 12/1
1,500
UD
8
12,000.00
8
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 5X8. BLANCAS 100/1
100
UD
40
4,000.00
9
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11. BLANCAS 100/1
100
UD
70
7,000.00
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES AZUL 12/1 (PERMANENTE)
100
UD
30
3,000.00
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.02
MARCADORES NEGRO 12/1 (PERMANENTE)
100
UD
30
3,000.00
12
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS DE PAPEL AUTOADHESIVO (POST-IT) 3X3 (VARIOS COLORES)
100
UD
28
2,800.00
13
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo
2.3.3.2.01
PAPEL BOND 20 BLANCO. TAM. 8 1/2 X11
1,500
RESMA
200
300,000.00
14
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2* 11 100/1
10,000
UD
5
50,000.00
15
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL PARA MAQUINA SUMATORIA
100
UD
50
5,000.00
16
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR AMARILLO DE ALTA CALIDAD
50
UD
30
1,500.00
17
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR NARANJA. ALTA CALIDAD
50
UD
30
1,500.00
18
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESLATADOR ROSADO DE ALTA CALIDAD
50
UD
30
1,500.00
19
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA P/ NOMINA NO.5 AMARILLO
2,500
UD
5
12,500.00
20
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERAS P/ OFICINA 7 MANGO NEGRO. ALTA CALIDAD
75
UD
70
5,250.00
21
14121810 - Papeles carbón
2.3.3.1.01
PAPEL CARBON
25
CAJ
350
8,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1411814
Informe final de la selección DO1.AWD.1411814
27/07/2023 13:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.471891
La lista de oferentes del proceso ASDE-DAF-CM-2023-0112 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Este
27/07/2023 11:24
(UTC -4 hours)
Detail