Contract Notice Detail
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Base Total Price:
612,260 Dominican Pesos
Request Reference:
Teatro Nacional-DAF-CM-2023-0017
Request Name:
FERRETERIA III
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ARTICULOS FERRETEROS 3er TRIMESTRE
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/07/2023 14:02:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/07/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/07/2023 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/07/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/07/2023 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2023 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/07/2023 12:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
354,877.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
123,628.70
DOP
----
View
2.3.9.8.01
2,997.20
DOP
----
View
2.6.5.1.01
16,000.80
DOP
----
View
2.6.5.5.01
52,215.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
16,956.60
DOP
----
View
2.3.6.3.04
5,661.50
DOP
----
View
2.3.9.3.01
1,198.88
DOP
----
View
2.3.9.9.04
44,238.20
DOP
----
View
2.3.9.8.02
236.00
DOP
----
View
2.3.7.1.05
2,442.60
DOP
----
View
2.6.1.4.01
89,302.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAMCA
354,877.88
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
Teatro Nacional-2023-00088
1
354,877.88
DOP
Vencido
CUOTA CORAMCA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/07/2023 15:58:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
11/07/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/07/2023 15:17:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/07/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/07/2023 11:14:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
12/07/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
12/07/2023 13:01:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
12/07/2023 15:01:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta Inicio de Expediente.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1411317
27/07/2023 09:54
500,930.57 Dominican Pesos
Final Report:
27/07/2023 09:54
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Contract Value
Document(s)
Suferdom, SRL
10,412.49 Dominican Pesos
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Centro Cuesta Nacional, SAS
119,250 Dominican Pesos
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CORAMCA, SRL
354,877.88 Dominican Pesos
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Manuel de Moya y Asocs., SRL
16,390.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
FERRETERIA III
-
Subtotal
612,260.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA EPOXICA GRIS PERLA
10
GAL
3,500
35,000.00
2
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA AMARILLO TRAFICO
10
GAL
3,500
35,000.00
3
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO TRAFICO
5
GAL
3,500
17,500.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA GRIS GRAFITO 14
20
GAL
2,100
42,000.00
5
31211509 - Bases para esm
(...)
31211509 - Bases para esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA ESMALTE GRIS PERLA
5
GAL
3,500
17,500.00
6
31211509 - Bases para esm
(...)
31211509 - Bases para esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA ESMALTE NEGRO
10
GAL
3,500
35,000.00
7
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA PARA PINTURA GRANULADA
5
UD
250
1,250.00
8
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBO FLUORECENTE TIPO U DE 32W 2 PIN
12
UD
600
7,200.00
9
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBO FLUORECENTE 17W6000K 2PIN 23 1/2"
15
UD
375
5,625.00
10
39101612 - Lámparas incan
(...)
39101612 - Lámparas incandescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED PAR 30 E27 30W 3000K
75
UD
350
26,250.00
11
39101612 - Lámparas incan
(...)
39101612 - Lámparas incandescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED HUEVO DE PALOMA 4W 2700K CLEAR
100
UD
200
20,000.00
12
39101612 - Lámparas incan
(...)
39101612 - Lámparas incandescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED G4 3W 3000K 120V
50
UD
125
6,250.00
13
41104210 - Disolventes
2.3.9.3.01
THINNER
2
GAL
850
1,700.00
14
46182201 - Cinturones de
(...)
46182201 - Cinturones de soporte de la espalda
2.3.9.9.04
FAJA DE TRABAJO TAMAÑO S
1
UD
900
900.00
15
46182201 - Cinturones de
(...)
46182201 - Cinturones de soporte de la espalda
2.3.9.9.04
FAJA DE TRABAJO TAMAÑO M
3
UD
900
2,700.00
16
46182201 - Cinturones de
(...)
46182201 - Cinturones de soporte de la espalda
2.3.9.9.04
FAJA DE TRABAJO TAMAÑO XL
1
UD
900
900.00
17
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON CADIRA DUS 1 1/4" P/CABINA
5
UD
500
2,500.00
18
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
ADAPTADOR PVC PRESION HEMBRA 1/2"
20
UD
12
240.00
19
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
PENETRANTE 8 ONZ
6
UD
300
1,800.00
20
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
JUEGO DE MECHAS PARA PARED
1
UD
475
475.00
21
27111712 - Extractores
2.3.6.3.04
EXTRACTOR DE RODAMIENTOS DE 3 PATAS
1
UD
700
700.00
22
23151601 - Sopladores o s
(...)
23151601 - Sopladores o secadores
2.6.5.7.01
SOPLADOR DE HOJAS TIPO MOCHILA DE GASOLINA
1
UD
13,000
13,000.00
23
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
TAPE ELECTRICO DE VINYL 3M
10
UD
225
2,250.00
24
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE DOBLE 20A 120V
12
UD
245
2,940.00
25
32141107 - Zócalos de tub
(...)
32141107 - Zócalos de tubo
2.3.9.6.01
ZOCALO PARA TUBO PORCELANA 8A 1 PIN MACHO/HEM
24
UD
115
2,760.00
26
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
TUBO DE SILICON TRANSPARENTE
6
UD
350
2,100.00
27
43191510 - Radios de dos
(...)
43191510 - Radios de dos vías
2.6.5.5.01
RADIO COMUNICADORES RECARGABLE
10
UD
4,500
45,000.00
28
21101701 - Cortadoras de
(...)
21101701 - Cortadoras de pasto
2.6.5.1.01
TRIMMER PARA JARDINERIA MOTOR GASOLINA
1
UD
15,000
15,000.00
29
27112903 - Rociador manua
(...)
27112903 - Rociador manual
2.3.6.3.04
BOMBA PARA FUMIGAR TIPO MOCHILA MANUAL
1
UD
4,200
4,200.00
30
47121609 - Equipo de limp
(...)
47121609 - Equipo de limpieza de alfombras
2.6.1.4.01
BISSEL MAQUINA PARA LAVAR ALFOMBRA
1
UD
180,000
180,000.00
31
46191603 - Mangueras o bo
(...)
46191603 - Mangueras o boquillas para incendios
2.3.9.9.04
MANGUERA DOBLE FORRO 1 1/2X100 PIES CONTRA INCENDIO
5
UD
12,000
60,000.00
32
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA ELECTRICA 4X4 METAL
24
UD
90
2,160.00
33
39121501 - Interruptores
(...)
39121501 - Interruptores de seguridad
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR DOBLE
24
UD
150
3,600.00
34
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
ENCHUFE MACHO
24
UD
200
4,800.00
35
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE P/EXTENSION 120V
24
UD
245
5,880.00
36
40142202 - Reguladores de
(...)
40142202 - Reguladores de fluido
2.3.9.8.01
MEZCLADORA PARA LAVAMANO MONOMANDO 1 HOYO
3
UD
1,200
3,600.00
37
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
MOCHA MACHETA PARA JARDINERIA
1
UD
580
580.00
38
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
TIJERA JARDINERIA PEQUEÑA
2
UD
450
900.00
39
40142202 - Reguladores de
(...)
40142202 - Reguladores de fluido
2.3.9.8.01
MEZCLADORA P/LAVAMANO MONOMANDO 2 HOYOS
2
UD
1,500
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1411317
Informe final de la selección DO1.AWD.1411317
27/07/2023 09:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.468045
La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2023-0017 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito
13/07/2023 15:58
(UTC -4 hours)
Detail