Contract Notice Detail
Summary Information

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217,560 Dominican Pesos
 
ASDE-DAF-CM-2023-0104 
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA ESCUELA LABORAL DE LUTHERIA, SECTOR MOISES. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA ESCUELA LABORAL DE LUTHERIA, SECTOR MOISES. 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

06/07/2023 11:10:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2023 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2023 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2023 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2023 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2023 11:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
264,821.74 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.4.0171,744.00  DOP----View
2.3.9.8.0123,600.00  DOP----View
2.3.1.4.0199,120.00  DOP----View
2.3.7.2.9915,576.00  DOP----View
2.6.5.7.0118,720.94  DOP----View
2.3.7.2.0636,060.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO264,821.74  DOPSeptiembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202311234,821.74  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/07/2023 10:32:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/07/2023 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CERTIFICACION DE FONDOS.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUERIMIENTO.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.140460612/07/2023 10:50264,821.74 Dominican Pesos
    Final Report:12/07/2023 10:50Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Inversiones Gretmon, SRL264,821.74 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
217,560.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
60131503 - Cuerdas o plec(...)
2.3.9.4.01ROLLO DE TRASTES 40UD40016,000.00
    
2
60131504 - Clavijas de af(...)
2.3.9.4.01CLAVIJAS 40PAQ40016,000.00
    
3
60131503 - Cuerdas o plec(...)
2.3.9.4.01ROLLOS CUERDAS GUITARRA ACUSTICA 80UD36028,800.00
    
 
4
23172014 - Roscadoras o f(...)
2.3.9.8.01TARRAJAS 50UD40020,000.00
    
5
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01MARUPA 2X10 DE 1240FT37515,000.00
    
6
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01CEDRO 2X10 DE 1240FT37515,000.00
    
7
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01CAOBILLA 2 X4 DE 1232FT37512,000.00
    
8
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01CAOBA 1X8 DE 1264FT37524,000.00
    
9
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01CAOBA 1X 6 DE 1248UD37518,000.00
    
10
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99SEALER6GAL1,70010,200.00
    
11
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01LIJAS DE 6040UD401,600.00
    
12
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01LIJAS DE 8040UD401,600.00
    
13
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01LIJAS DE 12040UD401,600.00
    
14
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01DISCOS DE PULIDORA DE 6040UD351,400.00
    
15
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01DISCOS DE PULIDORA DE 8040UD351,400.00
    
16
23101510 - Pulidoras
2.6.5.7.01DISCOS DE PULIDORA DE 12040UD351,400.00
    
 
17
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06TINTES DE CALORES VARIADOS 1/412UD6007,200.00
    
 
18
11121503 - Laca
2.3.7.2.06VALPIRO LACA POLL CON BRILLO12GAL1,60019,200.00
    
 
19
31211801 - Removedores de(...)
2.3.7.2.06THINNER8GAL5204,160.00
    
20
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99PEGAMENTO (COLA AMARILLA)2UD1,5003,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
12/07/2023 10:50 (UTC -4 hours)
Detail
12/07/2023 10:32 (UTC -4 hours)
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