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Summary Information

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2,147,600 Dominican Pesos
 
911-CCC-CP-2023-0010 
Contratación de Servicio de instalación, desintalacion ,Mantenimiento y migracion de torres del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.  
Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Contratación de Servicio de instalación, desintalacion, Mantenimiento y migración de torres del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.  
Comparación de Precios 
Object of the Contract

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Services 
Services 
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

30/06/2023 16:01:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/07/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2023 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/07/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/07/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/07/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/08/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

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Operation
General Source
873,200.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.05873,200.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  20 %174,640.00  DOPOctubre2023
2  pago 1194,044.44  DOPDiciembre2023
3  pago 2250,000.00  DOPJunio2024
4  pago 3254,515.56  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1691073845345kk9F72368,684.44  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

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24/07/2023 17:23:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/07/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
12/07/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta No-911-2023-069; CP-2023-0010 Inicio.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Compromiso Ético; CP-2023-0010.pdfOtherDownload
Pliego de condiciones; CP-2023-0010.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de compra;CP-2023-0010.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
convocatoria CP-2023-0010.pdfOtherDownload
compromiso-etico-de-proveedores.docxOtherDownload
SNCC D038 Garantia GFC.docxOtherDownload
SNCC F033 Of Economica.docxOtherDownload
SNCC F034 Presentacion de Oferta.docxOtherDownload
SNCC F042 Información del Oferente.docxOtherDownload
SNCC_C024_Contrato Ejecucion de Servicios.docxOtherDownload
SNCC D049 Experiencia contratista.docxOtherDownload
SNCC_D045_Curriculo_Personal.docxOtherDownload
SNCC_D048_Experiencia_Profesional_Personal.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.141482702/08/2023 15:151,981,600.01 Dominican PesosActive
    Final Report:02/08/2023 15:15Download
 
    Awarded CompanyContract Value
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    Comercializadora Taveras Pascual, SRL1,108,400.01 Dominican Pesos
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    Cofaxcomp, EIRL873,200 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Sobre 1 - Credenciales
 2 
Sobre 2 - Propuesta Económica
2.1  
 9.2.1-2.2.1-13.1-2-
    
Subtotal
991,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
72102205 - Asistencia o m(...)
2.2.7.2.05Mantenimiento de torre Arriostrada4UD247,800991,200.00
2.2  
 9.2.1-2.1.3-12.1-2-
    
Subtotal
1,156,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
72102205 - Asistencia o m(...)
2.2.7.2.05Desinstalación de Torre Arriostrada1UD365,800365,800.00
    
 
2
72102205 - Asistencia o m(...)
2.2.7.2.05Reubicación de Torre Arriostrada1UD448,400448,400.00
    
 
3
72102205 - Asistencia o m(...)
2.2.7.2.05Instalación de Torre Arriostrada1UD342,200342,200.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/08/2023 15:15 (UTC -4 hours)
Detail
02/08/2023 11:57 (UTC -4 hours)
Detail
24/07/2023 17:23 (UTC -4 hours)
Detail
24/07/2023 17:12 (UTC -4 hours)
Detail
21/07/2023 15:29 (UTC -4 hours)
Detail
18/07/2023 16:09 (UTC -4 hours)
Detail
17/07/2023 16:05 (UTC -4 hours)
Detail
17/07/2023 15:34 (UTC -4 hours)
Detail
10/07/2023 17:03 (UTC -4 hours)
Detail
10/07/2023 16:53 (UTC -4 hours)
Detail
10/07/2023 16:51 (UTC -4 hours)
Detail
04/07/2023 12:56 (UTC -4 hours)
Detail
04/07/2023 12:52 (UTC -4 hours)
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