Contract Notice Detail
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Base Total Price:
183,063 Dominican Pesos
Request Reference:
FAD-UC-CD-2023-0101
Request Name:
Adquisicion de Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Materiales Ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/06/2023 10:06:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/06/2023 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/06/2023 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/06/2023 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/06/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/06/2023 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/06/2023 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/06/2023 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/06/2023 10:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
216,014.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
141.60
DOP
----
View
2.3.6.1.01
2,902.80
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,714.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
70,984.08
DOP
----
View
2.3.1.4.01
109,173.60
DOP
----
View
2.3.6.3.06
6,814.50
DOP
----
View
2.3.9.9.05
5,564.88
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,410.20
DOP
----
View
2.3.9.8.02
11,573.44
DOP
----
View
2.3.9.6.01
460.20
DOP
----
View
2.3.7.2.01
1,888.00
DOP
----
View
2.3.2.1.01
387.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisicion de Materiales Ferreteros
216,014.34
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1687783316362XFDCX
1
216,014.34
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/06/2023 11:02:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/06/2023 10:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1393312
23/06/2023 11:24
216,014.34 Dominican Pesos
Final Report:
23/06/2023 11:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL.
216,014.34 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
183,063.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01
MADERAS 2X12X20 TVC
10
UD
8,432
84,320.00
1
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01
MADERAS 1X3X12 TV
10
UD
820
8,200.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBO DE PINTURA VERDE POSITIVO ACRILICA SUPERIOR
1
UD
8,368
8,368.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBO DE PINTURA NEGRO POSITIVO 53 ACRILICA SUPERIOR
1
UD
8,368
8,368.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA NEGRO POSITIVO 53 ACRILICA SUPERIOR
2
GAL
2,100
4,200.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA CASTAÑO 03 ACRILICA SUPERIOR
3
GAL
2,100
6,300.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA GRIS PERLA 11 ESMALTE
4
GAL
2,300
9,200.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA AZUL POSITIVO 90 ACRILICA SUPERIOR
2
GAL
2,600
5,200.00
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS KHOLORS 4"
7
UD
270
1,890.00
1
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
MOTAS BLANCAS ATLAS
2
UD
300
600.00
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBO DE CONTRACTOR ACRILICO T. ICE CREAM 65
1
UD
8,900
8,900.00
1
11131506 - Lana sin proce
(...)
11131506 - Lana sin procesar
2.3.2.1.01
ESTOPAS ATLAS
2
UD
164
328.00
1
26131603 - Rejillas de ag
(...)
26131603 - Rejillas de agua
2.3.9.8.01
REJILLA DE PISO PVC 1/2 TAIWAN
2
UD
60
120.00
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE CEMENTO BLANCO DE 5LBS
10
UD
246
2,460.00
1
11101705 - Aluminio
2.3.6.3.06
CUBRE FALTA DE 3/4 REFORZADO TAIWAN
10
UD
38.4
384.00
1
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera
2.3.9.9.05
MANGUERA PARA LAVAMANOS 20 EASTMAN
5
UD
350
1,750.00
1
31201519 - Cinta para rep
(...)
31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera
2.3.9.9.05
MANGUERA PARA INODOROS 20 EASTMAN
5
UD
310
1,550.00
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVE ANGULAR DE 3/8 EASTMAN USA
10
UD
420
4,200.00
1
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
COUPLIN DE 3/8 HG
5
UD
20
100.00
1
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
TEFLON 3/4X20MM 805-6 14 AMARILLO
1
UD
32
32.00
1
31201604 - Cementos de ca
(...)
31201604 - Cementos de caucho
2.3.7.2.99
CEMENTO PVC 32OZ AZUL LANCO SM-248-5
1
UD
2,300
2,300.00
1
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVES DE PASO DE BOLA 3/4 090 ITALY
2
UD
850
1,700.00
1
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVES DE PASO DE BOLA 1/2 090 ITALY
4
UD
590
2,360.00
1
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE DE PASO DE 1/2 PVC FO SET
1
UD
92
92.00
1
39121510 - Interruptores
(...)
39121510 - Interruptores de combinadores
2.3.9.6.01
INTERRUPTOR SENSILLO BLANCO KOLNY
1
UD
160
160.00
1
39121510 - Interruptores
(...)
39121510 - Interruptores de combinadores
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE DOBLE 110V BLANCO KOLNY
1
UD
230
230.00
1
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETA ELECTRICA 3/4X6.5 PIES TAIWAN
1
UD
130
130.00
1
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
LLAVE PARA LAVAMANO ACRILICO VIKINGO
1
UD
930
930.00
1
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
ADAPTADORES HEMBRA DE 1/2 PVC DURMAN
6
UD
20
120.00
1
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
ADAPTADORES MACHO DE 1/2 PVC DURMAN
6
UD
16
96.00
1
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
ADAPTADORES MACHO DE 3/4 PVC DURMAN
4
UD
20
80.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUBO DE CONTRACTOR ACRILICO T. BLANCO 00
1
UD
8,400
8,400.00
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLLO PA-57 0-19 LANCO
4
UD
250
1,000.00
1
31211917 - Cubiertas para
(...)
31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura
2.3.9.9.05
MOTAS ATLAS 723-190 MULTIUSO
4
UD
196
784.00
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
CUARTO DE ESMALTE T. NEGRO INDUSTRIAL
1
UD
1,220
1,220.00
1
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06
CUBRE FALTA DE 1/2 TAIWAN
26
UD
16
416.00
1
30101805 - Conductos de a
(...)
30101805 - Conductos de acero inoxidable
2.3.6.3.06
DURMIENTES/TRAVESAL CGM 1 5/8*10
15
UD
125
1,875.00
1
30102304 - Perfiles de ac
(...)
30102304 - Perfiles de acero
2.3.6.3.06
PARALES/PERFIL CGM 1 5/8 * 10
20
UD
155
3,100.00
1
12131705 - Fulminantes ex
(...)
12131705 - Fulminantes explosivos
2.3.7.2.01
CAJAS DE FULMINANTE AMARILLO CAL.22 AMERICANO 100/1
2
CAJ
800
1,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1393312
Informe final de la selección DO1.AWD.1393312
23/06/2023 11:28
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.462724
La lista de oferentes del proceso FAD-UC-CD-2023-0101 publicada por Fuerza Aérea Dominicana
23/06/2023 11:02
(UTC -4 hours)
Detail