Contract Notice Detail
Summary Information

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200,500 Dominican Pesos
 
FAD-UC-CD-2023-0103 
Adquisicion de Materiales de Limpieza 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Para la adquisición de materiales de limpieza los cuales serán utilizados en las diferentes dependencias de esta institución, FARD. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/06/2023 12:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2023 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2023 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2023 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2023 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2023 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2023 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2023 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2023 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
224,790.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01224,790.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion de Materiales de Limpieza224,790.00  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16874553893181isC81224,790.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/06/2023 12:56:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/06/2023 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
20230622_TOTAL_.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
20230622_TOTAL_.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.139272122/06/2023 13:08224,790 Dominican Pesos
    Final Report:22/06/2023 13:08Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Cornisa Del Caribe Group, SRL224,790 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
200,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Tanque de Mistolin de 55 Gls1UD14,00014,000.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Tanque de Pinol de 55 Gls.1UD4,5004,500.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Tanque de Acido Muriatico de 55 Gls.1UD15,00015,000.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Tanque de Limpia Ceramica de 55 Gls.2UD13,00026,000.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Tanque de Jabón Liquido p/manos antibacterial de 55 Gls.l 2UD8,00016,000.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Saco de detergente en polvo de 30 LB100UD1,250125,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
22/06/2023 13:08 (UTC -4 hours)
Detail
22/06/2023 12:56 (UTC -4 hours)
Detail