Contract Notice Detail
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Base Total Price:
695,989.91 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSN-MAE-PEUR-2023-0003
Request Name:
Adquisición de Materiales para reparación de avería eléctrica en media tensión del Edificio Corporativo
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales para reparación de avería eléctrica en media tensión del Edificio Corporativo
Procedure Type:
Procesos de Excepción
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha de publicación del aviso de convocatoria
22/06/2023 15:03:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
22/06/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/06/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas
23/06/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas
23/06/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas
23/06/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
23/06/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones
23/06/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/06/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/06/2023 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
23/06/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio
23/06/2023 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
695,989.91
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
683,700.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,549.97
DOP
----
View
2.3.6.3.06
254.74
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,667.99
DOP
----
View
2.3.5.5.01
2,442.00
DOP
----
View
2.3.7.1.05
860.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
3,920.21
DOP
----
View
2.3.9.2.01
595.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
235
22062023
695,989.91
DOP
Vencido
credenciales averia.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/06/2023 11:42:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/06/2023 18:18:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/06/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
credenciales averia.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Informe pericial que justifique el uso de la excepción
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Solicitud Compra o Contratación
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Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1393619
23/06/2023 11:59
695,989.91 Dominican Pesos
Active
Final Report:
23/06/2023 11:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JOSE ANTIGUA DAMIAN
695,989.91 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Artículos y Preguntas
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
695,989.91
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121509 - Alambre para i
(...)
26121509 - Alambre para imanes
2.3.9.6.01
Alambre URD #2 al 33% (pie)
1,875
UD
352
660,000.00
2
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Elbow conector
3
UD
4,200
12,600.00
3
40141704 - Espigas
2.3.9.8.02
Espiga #2
3
UD
849.99
2,549.97
4
39121412 - Conectores de
(...)
39121412 - Conectores de soporte posterior
2.3.9.6.01
Terminación p/exterior
3
UD
3,700
11,100.00
5
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
Abrazadera unitrón
2
UD
90.27
180.54
6
31161805 - Arandelas aisl
(...)
31161805 - Arandelas aislantes eléctricas
2.3.6.3.06
Arandela plana 3/8
10
UD
3.87
38.70
7
25172010 - Barra anti -
(...)
25172010 - Barra anti - ladeo
2.3.9.8.01
Barra roscada 3/8
1
UD
167.99
167.99
8
26111804 - Correas planas
2.3.9.8.01
Correa plástica de 24 gruesa
100
UD
15
1,500.00
9
13111307 - Espumas de cau
(...)
13111307 - Espumas de caucho
2.3.5.5.01
Espuma expansiva 500 ml
6
UD
407
2,442.00
10
15121902 - Grasa
2.3.7.1.05
Grasa deslizante
1
UD
860
860.00
11
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.02
Tape 3m temflex negro
10
UD
138.38
1,383.80
12
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.02
Tape de goma 3m
1
UD
1,480
1,480.00
13
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.02
Tape súper 33 3m
1
UD
420
420.00
14
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.02
Tape súper azul
1
UD
636.41
636.41
15
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
Tape súper rojo
1
UD
595
595.00
16
31161702 - Tuercas de rod
(...)
31161702 - Tuercas de rodamiento
2.3.6.3.06
Tuerca galvanizada 3/8
10
UD
3.55
35.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1393619
Informe final de la selección DO1.AWD.1393619
23/06/2023 11:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.462766
La lista de oferentes del proceso SRSN-MAE-PEUR-2023-0003 publicada por Servicio Regional de Salud Nordeste
23/06/2023 11:42
(UTC -4 hours)
Detail