Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
143,070.62 Dominican Pesos
Request Reference:
DAEH-UC-CD-2023-0012
Request Name:
Adquisicion de Insumos mecanicos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Insumos mecanicos
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/06/2023 10:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/06/2023 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/06/2023 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/06/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/06/2023 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/06/2023 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/06/2023 10:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2023 10:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
143,070.57
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
15,390.15
DOP
----
View
2.3.7.1.06
13,842.09
DOP
----
View
2.3.9.8.01
113,838.33
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago por la Adquisicion de Insumos mecanicos
143,070.57
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
20235180010016580
1
143,070.56
DOP
Vencido
Certificado Cuota a Comprometer[292].pdf
2024
20235180010016580
1
143,070.56
DOP
Vencido
Certificado Cuota a Comprometer[292] mundo cable.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/06/2023 16:06:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/06/2023 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra F.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Especificacines Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1391244
19/06/2023 16:29
143,070.56 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/06/2023 16:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mundo Cables y Repuestos, SRL
143,070.56 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
143,070.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25172407 - Elementos resp
(...)
25172407 - Elementos respiraderos
2.3.9.8.01
FILTRO DE ACEITE
10
UD
988.84
9,888.40
1
25172407 - Elementos resp
(...)
25172407 - Elementos respiraderos
2.3.9.8.01
FILTRO DE AIRE
6
UD
990
5,940.00
1
26111802 - Correas de dis
(...)
26111802 - Correas de distribución de engranaje
2.3.9.8.01
CORREA DE COMPRESOR
4
UD
990
3,960.00
1
26111802 - Correas de dis
(...)
26111802 - Correas de distribución de engranaje
2.3.9.8.01
CORREA DEL ALTERNADOR
4
UD
944.99
3,779.96
1
25171703 - Sistemas de fr
(...)
25171703 - Sistemas de frenado para trenes
2.3.9.8.01
BANDAS DE FRENO DELANTERA
5
UD
8,850
44,250.00
1
25171703 - Sistemas de fr
(...)
25171703 - Sistemas de frenado para trenes
2.3.9.8.01
BANDAS DE FRENO TRASERA
5
UD
9,204
46,020.00
1
25174004 - Refrigerante d
(...)
25174004 - Refrigerante de motor
2.3.7.1.06
GALON DE COOLANT
4
UD
2,547.01
10,188.04
1
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
BOMBILLO H7 12V 55W
15
UD
576.01
8,640.15
1
25172907 - Luz frontal de
(...)
25172907 - Luz frontal del vehículo
2.3.9.6.01
BOMBILLO H7 60/55W
15
UD
450
6,750.00
1
25174004 - Refrigerante d
(...)
25174004 - Refrigerante de motor
2.3.7.1.06
SILICON URETANO NEGRO
7
UD
522.01
3,654.07
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1391244
Informe final de la selección DO1.AWD.1391244
19/06/2023 16:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.461406
La lista de oferentes del proceso DAEH-UC-CD-2023-0012 publicada por Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH)
19/06/2023 16:06
(UTC -4 hours)
Detail