Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
153,115 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0089
Request Name:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES DEL D.A
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DE MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES DEL D.A
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/06/2023 12:05:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/06/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/06/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/06/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/06/2023 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/06/2023 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/06/2023 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/06/2023 12:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/06/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
153,113.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
42,869.21
DOP
----
View
2.6.5.7.01
88,627.38
DOP
----
View
2.3.9.9.04
14,493.61
DOP
----
View
2.3.9.4.01
7,123.79
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
4329
CHEQUE
153,113.99
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
00439
1
153,113.99
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMENTER-00439-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DE MANTENIMIENTO[2078].pdf
2024
00439
1
0.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMENTER-00439-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y DE MANTENIMIENTO[2078].pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/06/2023 12:49:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/06/2023 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion de fondos -0089-EQUIPOS DE SEGURIDAD.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha tecnica_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
equipos de seguridad.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1389021
14/06/2023 13:04
153,113.99 Dominican Pesos
Final Report:
14/06/2023 13:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
153,113.99 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
153,115.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 6
1
UD
12,825
12,825.00
2
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO 8´
1
UD
17,368
17,368.00
3
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
ESCALERA TELESCOPICA DE 32´´ DE FIBRA DE VIDRIO
1
UD
58,436
58,436.00
4
46181704 - Cascos de segu
(...)
46181704 - Cascos de seguridad
2.3.9.9.04
CASCO DE PROTECCION BLANCOS
4
UD
717
2,868.00
5
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
BOTAS DE SEGURIDAD
4
UD
2,906
11,624.00
Mis observaciones:
TALLAS 7.5/8.5/9/9.5
6
41111602 - Podómetros
2.3.9.4.01
ODOMETRO DE MARCA RECONOCIDA
1
UD
7,124
7,124.00
7
52141502 - Hornos microon
(...)
52141502 - Hornos microondas para uso doméstico
2.6.1.4.01
MICROONDAS DE 1.5
2
UD
21,435
42,870.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1389021
Informe final de la selección DO1.AWD.1389021
14/06/2023 13:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.460217
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0089 publicada por Departamento Aeroportuario
14/06/2023 12:49
(UTC -4 hours)
Detail