Contract Notice Detail
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Base Total Price:
190,055 Dominican Pesos
Request Reference:
CNZFE-UC-CD-2023-0034
Request Name:
SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/06/2023 15:00:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/06/2023 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/06/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/06/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/06/2023 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/06/2023 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/06/2023 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/06/2023 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
179,556.45
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
1,860.91
DOP
----
View
2.3.3.2.01
100,837.85
DOP
----
View
2.3.9.5.01
62,703.12
DOP
----
View
2.3.9.1.01
14,154.57
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
179,556.45
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1686755173415sQuBa
1
179,556.45
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/06/2023 09:24:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/06/2023 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/06/2023 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/06/2023 15:57:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FORMULARIO CODIGO DE ETICA (1) (2).pdf
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Formulario_de_Entrega_de_Muestras 056.docx
Formulario de Entrega de Muestras
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SNCC.F.033 FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA.docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC.F.034 FORMULARIO PRESENTACION DE OFERTA.docx
Oferta técnica
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS DE REFERENCIA Y FICHA TECNICA.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1388712
14/06/2023 09:44
183,186.43 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/06/2023 09:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
179,556.45 Dominican Pesos
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Centro Cuesta Nacional, SAS
3,629.99 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
-
Subtotal
190,055.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
LIMPIADORES MULTIUSO EN ESPUMA
12
UD
505
6,060.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA ROLLO PRECORTADO
150
UD
347
52,050.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL ALUMINIO (75 FT)
8
UD
155
1,240.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PLASTICO ADHERENTE (200 FT)
15
UD
380
5,700.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO
150
UD
200
30,000.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE PAPEL (500/1) PAQ
100
CAJ
120
12,000.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE 55 GLS 100/1
5
PAQ
440
2,200.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES DE 8 OZ BIODEGRADABLES
10
CAJ
3,115
31,150.00
9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DESECHABLES DE 4 OZ BIODEGRADABLES
8
CAJ
2,210
17,680.00
10
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
DETERGENTE EN POLVO 400 G
24
UD
80
1,920.00
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
20
GAL
90
1,800.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES (SURTIDOS) GL
20
PAQ
380
7,600.00
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
REFRESCADOR DE AIRE 8 OZ
10
UD
120
1,200.00
14
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES CON TAPA, 3 DIVISIONES (100/1)
8
PAQ
1,310
10,480.00
15
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS PARA POSTRES (25/1)
25
PAQ
55
1,375.00
16
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PARA POSTRE (25/1)
25
PAQ
40
1,000.00
17
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR ( FIBRA)
60
UD
20
1,200.00
18
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLAS DE MANO PEQUEÑAS
6
UD
300
1,800.00
19
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLAS DE MANO MEDIANAS
6
UD
600
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1388712
Informe final de la selección DO1.AWD.1388712
14/06/2023 09:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.460069
La lista de oferentes del proceso CNZFE-UC-CD-2023-0034 publicada por CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
14/06/2023 09:24
(UTC -4 hours)
Detail