Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
171,562.56 Dominican Pesos
Request Reference:
IDECOOP-UC-CD-2023-0032
Request Name:
Adquisición de materiales para reparación de aires acondicionados de la institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales para reparación de aires acondicionados de la institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/06/2023 15:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/06/2023 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/06/2023 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/06/2023 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/06/2023 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/06/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/06/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
171,562.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
95,519.82
DOP
----
View
2.3.5.5.01
2,596.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,741.68
DOP
----
View
2.3.9.8.01
64,136.54
DOP
----
View
2.3.6.3.06
7,568.52
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
171,562.56
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1685993008004rfsVM
1
171,562.56
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/06/2023 14:47:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/06/2023 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Requerimiento.pdf
Other
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de Apropiacion Proceso 0032.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1384336
05/06/2023 15:13
171,562.56 Dominican Pesos
Final Report:
05/06/2023 15:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL
171,562.56 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
171,562.56
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Contactor de 50 amp a 220
6
UD
3,540
21,240.00
2
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
Capacitores de 55 microfaradio
5
UD
1,180
5,900.00
3
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Contactor de 50 amp a 24
2
UD
7,607.46
15,214.92
4
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
Capacitores de 5 microfaradio
5
UD
236
1,180.00
5
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Mangas
2
UD
1,298
2,596.00
6
39121616 - Breakers de ci
(...)
39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada
2.3.9.6.01
Breaker de 8 a 16 circuitos
1
CAJ
6,171.4
6,171.40
7
39121616 - Breakers de ci
(...)
39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada
2.3.9.6.01
Breaker doble de 50 amp
8
UD
1,711
13,688.00
8
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
Rollo de Tape
4
UD
435.42
1,741.68
9
40161505 - Filtros de air
(...)
40161505 - Filtros de aire
2.3.9.8.01
juego de prensa y emboquillador
1
UD
2,478
2,478.00
10
39121616 - Breakers de ci
(...)
39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada
2.3.9.6.01
Breaker de 50 amp
6
UD
590
3,540.00
11
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Terminales hembra
1
CAJ
265.5
265.50
12
32101506 - Tarjetas de ci
(...)
32101506 - Tarjetas de circuito de doble cara
2.3.9.6.01
Tarjeta universal
8
UD
3,540
28,320.00
13
40161505 - Filtros de air
(...)
40161505 - Filtros de aire
2.3.9.8.01
Filtro de linea 083
8
UD
2,950
23,600.00
14
30102413 - Varillas de es
(...)
30102413 - Varillas de estaño
2.3.6.3.06
Varillas de plata
2
LB
3,784.26
7,568.52
15
40161505 - Filtros de air
(...)
40161505 - Filtros de aire
2.3.9.8.01
Tanque de refrigerante 410
3
UD
7,080
21,240.00
16
40161505 - Filtros de air
(...)
40161505 - Filtros de aire
2.3.9.8.01
Tanque de refrigerante R22
3
UD
5,606.18
16,818.54
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1384336
Informe final de la selección DO1.AWD.1384336
05/06/2023 15:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.458033
La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2023-0032 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
05/06/2023 14:47
(UTC -4 hours)
Detail