Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
204,871.6 Dominican Pesos
Request Reference:
DECEFARD-UC-CD-2023-0010
Request Name:
Solicitud adquisicion materiales de limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud adquisición materiales de limpieza
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/05/2023 10:04:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/05/2023 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/05/2023 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/05/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/05/2023 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/05/2023 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/05/2023 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2023 10:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2023 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
204,871.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
1,917.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
19,588.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,283.60
DOP
----
View
2.3.9.1.01
156,910.50
DOP
----
View
2.3.9.9.04
18,172.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Solicitud adquisicion materiales de limpieza
204,871.60
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16851129181698NU8K
1
204,871.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/05/2023 10:29:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/05/2023 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud materiales de limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Fichas tecnicas materiales de limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1379411
26/05/2023 10:36
204,871.6 Dominican Pesos
Final Report:
26/05/2023 10:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jecolor Factory Center AV, SRL
204,871.6 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
204,871.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Galones de jabón líquidos
25
UD
430.7
10,767.50
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Galones limpiador de cristal
20
UD
519.2
10,384.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Galones de jabón líquidos lavaplatos
30
UD
418.9
12,567.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Suaper no.42
30
UD
324.5
9,735.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas plásticas con su palo
40
UD
324.5
12,980.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Ambientador Spary 8 Onz
25
UD
265.5
6,637.50
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Detergente saco 30 libras
5
UD
1,834.9
9,174.50
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guante LATEX negro para limpieza
40
UD
454.3
18,172.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Funda negra 55 galones
30
UD
413
12,390.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Funda negra 13 galones
30
UD
383.5
11,505.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Cepillo para inodoro con su base
25
UD
472
11,800.00
1
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón blanco con su tapa
15
UD
1,439.6
21,594.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel jumbo 12
10
UD
1,958.8
19,588.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galones de cloro liquido
36
UD
230.1
8,283.60
1
47131610 - Aplicador de t
(...)
47131610 - Aplicador de terminado para pisos
2.3.9.1.01
Galones de limpiador para pisos DSCALIN AXO
10
UD
643.1
6,431.00
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper no. 32
25
UD
283.2
7,080.00
1
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedores de basura con su palo
25
UD
259.6
6,490.00
1
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Brillos verde
50
UD
147.5
7,375.00
1
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05
Insecticidas BAYGON
5
UD
383.5
1,917.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1379411
Informe final de la selección DO1.AWD.1379411
26/05/2023 10:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.455626
La lista de oferentes del proceso DECEFARD-UC-CD-2023-0010 publicada por Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la FARD
26/05/2023 10:29
(UTC -4 hours)
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