Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Armada de República Dominicana on 31/05/2023 08:33:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: ORDEN REPETIDA
Summary Information
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Base Total Price:
136,934.4 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-UC-CD-2023-0126
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINADE MAQUINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/05/2023 17:50:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/05/2023 17:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/05/2023 17:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/05/2023 17:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/05/2023 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/05/2023 17:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/05/2023 17:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/05/2023 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/05/2023 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
136,934.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
1,800.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
6,521.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
16,760.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
111,085.00
DOP
----
View
2.3.7.1.06
768.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1684878155955iKKTn
2
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/05/2023 18:01:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/05/2023 17:53:00
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Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha tecnica (20).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras (22).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1377538
23/05/2023 18:05
133,888.94 Dominican Pesos
Final Report:
23/05/2023 18:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Contrex, Construcciones y Excavaciones, SRL
133,888.94 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
136,934.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26101726 - Coladores de a
(...)
26101726 - Coladores de aceite
2.3.9.8.01
YARDAS DE FILTRO VEGETAL
2
UD
900
1,800.00
2
26111726 - Agua para bate
(...)
26111726 - Agua para batería
2.3.7.2.99
GALONES DE AGUA PARA BATERIA
20
UD
171.6
3,432.00
3
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
GALONES DE DESGRASANTE
10
UD
1,676
16,760.00
4
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON LANCO HIGH TEMP 100%
6
UD
514.9
3,089.40
5
39101701 - Tubos fluoresc
(...)
39101701 - Tubos fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBOS FLUARESCENTE LIGHTNET 4 PIE DE LARGO, DE 18WATT
100
UD
862
86,200.00
6
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLOS LED DE 7 WATT
50
UD
339.3
16,965.00
7
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
ROLLOS DE TAPE SUPER 33 DE VINIL
6
UD
780
4,680.00
8
39121405 - Terminales de
(...)
39121405 - Terminales de cable o alambre
2.3.9.6.01
CABEZOTE PARA BATERIA
6
UD
540
3,240.00
9
25174004 - Refrigerante d
(...)
25174004 - Refrigerante de motor
2.3.7.1.06
TANQUES DE ZAPP GAS (MAP MAG)
2
UD
384
768.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.1471464
Cancelación del proceso ARD-UC-CD-2023-0126
31/05/2023 08:33
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1377538
Informe final de la selección DO1.AWD.1377538
23/05/2023 18:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.454705
La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2023-0126 publicada por Armada de República Dominicana
23/05/2023 18:01
(UTC -4 hours)
Detail