Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
488,600 Dominican Pesos
Request Reference:
UTEPDA-DAF-CM-2023-0018
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA SEDE CENTRAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA SEDE CENTRAL
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Rómulo Betancourt #639, Urbanización Renacimiento, Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/05/2023 15:01:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/05/2023 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/05/2023 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/05/2023 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2023 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2023 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
485,925.47
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
77,956.70
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,751.12
DOP
----
View
2.3.7.2.99
11,623.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
254,816.45
DOP
----
View
2.3.9.8.02
9,248.84
DOP
----
View
2.6.5.7.01
53,829.36
DOP
----
View
2.3.6.3.06
76,700.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA SEDE CENTRAL
485,925.47
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1685646417631xci57
1
485,925.47
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/05/2023 14:07:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/05/2023 14:22:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/05/2023 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
19/05/2023 14:46:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Aprobación.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS - UTEPDA-DAF-CM-2023-0018.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ENMIENDA_0001.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1376419
22/05/2023 14:29
485,925.48 Dominican Pesos
Final Report:
22/05/2023 14:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ronisi Industrial, SRL
485,925.48 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA
-
Subtotal
420,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLOS ANTIGOTAS
2
UD
450
900.00
2
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER DILUYENTE DE LA PINTURA
2
UD
850
1,700.00
3
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
CEMENTO PVC AZUL
10
UD
1,200
12,000.00
4
40141609 - Válvulas de co
(...)
40141609 - Válvulas de control
2.3.6.3.04
LLAVE PARA FREGADERO /MEZCLADORA METALICA PARA FREGADERO
5
UD
2,200
11,000.00
5
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
CINTA METRICA 1000 METROS
4
UD
500
2,000.00
6
27112007 - Tijeras de pod
(...)
27112007 - Tijeras de podar
2.3.6.3.04
PODADORA MANUAL
2
UD
10,000
20,000.00
7
40141609 - Válvulas de co
(...)
40141609 - Válvulas de control
2.3.6.3.04
LLAVE PARA LAVAMANO 7 MEZCLADORA PARA LAVAMANO HEXAGONAL
20
UD
1,500
30,000.00
8
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
EXTENSIÓN ELÉCTRICA 2 PIES
15
UD
400
6,000.00
9
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
REGLETAS DE 6 SALIDAS
20
UD
2,000
40,000.00
10
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
EXTENSIÓN ELECTRICA DE 5 PIES
15
UD
600
9,000.00
11
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
LAMPARA DE TECHO 24W LED
45
UD
500
22,500.00
12
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE ELECTRICO 3M
15
UD
600
9,000.00
13
39121402 - Enchufes eléct
(...)
39121402 - Enchufes eléctricos
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE 110 VOLTIOS
100
UD
150
15,000.00
14
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PARES DE PILA ALCALINA TRIPLE AAA
50
UD
200
10,000.00
15
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PARES DE PILA ALCALINA DOBLE AA
50
UD
210
10,500.00
16
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
EXTENSIONES ELECTRICAS 30 PIES
5
UD
700
3,500.00
17
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC 1/2 PULGADAS
50
UD
15
750.00
18
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC 3/4 PULGADAS
50
UD
25
1,250.00
19
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA LAVAMANO 7 TUBO FLEXIBLE
30
UD
500
15,000.00
20
24102208 - Infladores de
(...)
24102208 - Infladores de aire
2.6.5.7.01
BOMBA DE AIRE
5
UD
12,000
60,000.00
21
27131501 - Llaves de impa
(...)
27131501 - Llaves de impacto neumático
2.6.5.7.01
JUEGO DE LLAVES
5
UD
3,500
17,500.00
22
27121602 - Cilindros hidr
(...)
27121602 - Cilindros hidráulicos
2.6.5.7.01
GATO HIDRAULICO
5
UD
4,000
20,000.00
23
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
ESCALERAS TELESCOPICA DE 20 PIES
1
UD
15,000
15,000.00
24
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
ESCALERAS DE 3 PIES
5
UD
10,000
50,000.00
26
39101601 - Lámparas halóg
(...)
39101601 - Lámparas halógenas
2.3.9.6.01
LAMPARA LED RED EMP 18W 6400K
15
UD
500
7,500.00
27
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
JUEGO DE CABLES PARA JUMPEAR
10
UD
3,000
30,000.00
1.2
COMPRA DE VARILLAS
-
Subtotal
68,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
25
30101604 - Barras de acer
(...)
30101604 - Barras de acero
2.3.6.3.06
Quintales de varillas de 3/8, cortadas en pedazo de 12 pulgadas cada una
10
UD
6,850
68,500.00
Mis observaciones:
Con entrega en el Centro de Capacitación regional de la UTEPDA, ubicado en Palomino sector Bohechío de la provincia San Juan de la Maguana, con el transporte incluido por el oferente
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1376419
Informe final de la selección DO1.AWD.1376419
22/05/2023 14:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.454178
La lista de oferentes del proceso UTEPDA-DAF-CM-2023-0018 publicada por Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal
22/05/2023 14:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1468210
Publicación modificación
19/05/2023 09:42
(UTC -4 hours)
Detail