Contract Notice Detail
Summary Information

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52,734.2 Dominican Pesos
 
ONDA-UC-CD-2023-0067 
COMPRA DE INSUMOS PARA LA ONDA MAYO 2023. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE INSUMOS PARA LA ONDA MAYO 2023. -5 FARDOS DE CAFE MOLIDO 20/1 -30 CAJAS DE TE SABORES TILO,LIMON,JENGIBRE, 20/1. -40 UNIDADES DE POTES DE CREMORA ORIGINAL DE 32 OZ CADA UNO. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

16/05/2023 15:02:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2023 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2023 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2023 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/05/2023 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
56,322.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0156,322.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL56,322.00  DOPJunio2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16843412797494x5uU156,322.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/05/2023 11:08:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/05/2023 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRAS 2023-0067.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Especificaciones tecnicas 2023-0067.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.137391317/05/2023 11:2456,322 Dominican Pesos
    Final Report:17/05/2023 11:24Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL56,322 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
52,734.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01FARDO DE CAFE MOLIDO DE 20/15CAJ5,66028,300.00
    
2
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01CAJITAS DE TE INSTANTANEO SABOR TILO,LIMON,JENGIBRE 20/130CAJ145.144,354.20
    
3
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01POTES DE CREMORA ORIGINAL DE 32 OZ CADA UNO40UD406.4516,258.00
    
4
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01LATAS DE TE FRIO ICE TEA DE 1/23.6 OZ10UD382.23,822.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
17/05/2023 11:24 (UTC -4 hours)
Detail
17/05/2023 11:08 (UTC -4 hours)
Detail