Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
58,851 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0094
Request Name:
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD FISICA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD FISICA, PARA SER UTILIZADOS POR EL COMITE DE EMERGENCIA DE ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2023 12:03:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2023 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2023 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2023 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2023 12:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/05/2023 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2023 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2023 12:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
69,397.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
7,301.25
DOP
----
View
2.6.5.5.01
26,284.50
DOP
----
View
2.3.9.6.01
35,811.53
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD FISICA
69,397.28
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0094
1
71,400.00
DOP
Vencido
equipos para el comite de emergencia.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/05/2023 14:25:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA- BIENES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
equipos para el comite de emergencia.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1375601
20/05/2023 15:13
69,397.28 Dominican Pesos
Final Report:
20/05/2023 15:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ingeniería Múltiples y Mantenimiento Integral Moreta Batista, SRL
69,397.28 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
58,851.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
46181507 - Chalecos de se
(...)
46181507 - Chalecos de seguridad
2.3.9.9.04
Chalecos Reflectantes
10
UD
124
1,240.00
2
39111702 - Lámparas portá
(...)
39111702 - Lámparas portátiles
2.3.9.6.01
Linternas de Mano y Baterias
10
UD
2,776
27,760.00
3
52161533 - Megáfonos
2.3.9.9.04
Megafonos a Bateria
10
UD
496
4,960.00
4
43191510 - Radios de dos
(...)
43191510 - Radios de dos vías
2.6.5.5.01
Equipo de Comunicación Radio
10
UD
2,229
22,290.00
5
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Halogenos led de 110V de 5W
9
UD
289
2,601.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1375601
Informe final de la selección DO1.AWD.1375601
20/05/2023 15:13
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.453936
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0094 publicada por Hospital Central de las FFAA
20/05/2023 14:25
(UTC -4 hours)
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