Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
28,414 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0111
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE MANUALIDADES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2023 08:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/05/2023 08:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2023 08:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2023 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2023 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/05/2023 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/05/2023 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2023 08:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/05/2023 08:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,414.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.1.01
1,301.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
1,101.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
12,300.00
DOP
----
View
2.3.9.4.01
6,000.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
4,854.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
210.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
2,648.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0111
1
29,513.62
DOP
Vencido
APROPIACION MANUALIDAES.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/05/2023 17:55:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/05/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION MANUALIDAES.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA- BIENES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1378201
24/05/2023 21:17
28,822.68 Dominican Pesos
Final Report:
24/05/2023 21:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofelgin Supply, SRL
28,822.68 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
28,414.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01
ROLLOS DE CINTA DE TELA FINA, 50 YARDAS COLOR VIOLETA Y ROSADA
2
UD
133
266.00
2
11162123 - Tela de cinta
2.3.2.1.01
ROLLOS DE CINTA DE TELA GRUESA, 50 YARDAS COLOR ROJA, DORADA Y PLATEADA
3
UD
345
1,035.00
3
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
CAJAS DE ALFILERES
2
UD
70
140.00
4
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
CORTINAS DORADA DE VISILLO LISA, 52X90
6
UD
410
2,460.00
5
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
CORTINAS ROSADA DE VISILLO LISA, 52X90
6
UD
410
2,460.00
6
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
CORTINAS AZULES DE VISILLO LISA, 52X90
6
UD
410
2,460.00
7
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
CORTINAS PLATAEDA DE VISILLO LISA, 52X90
6
UD
410
2,460.00
8
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
CORTINAS BLANCA DE VISILLO LISA, 52X90
6
UD
410
2,460.00
9
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.3.9.4.01
PAQUETES DE GLOBOS 12-1 DE COLORES (NEGRO, BLANCOS, AZULES, PLATAEADOS, DORADOS, ROSA, FUCSIA, ROJOS Y CREMAS)
18
UD
100
1,800.00
10
60122004 - Kits de manual
(...)
60122004 - Kits de manualidades con cuerda
2.3.9.4.01
FELIZ CUMPLEAÑOS TIPO BANDERINES DE COLORES BLANCO, AZUL, ROSADO, PLATA, Y DORADO,
20
UD
210
4,200.00
11
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
PAPEL CREPE DE COLORES BLANCO, ROSADO, FUCSIA, ROJO Y AZUL.
8
UD
28
224.00
12
14111610 - Papel de const
(...)
14111610 - Papel de construcción
2.3.3.2.01
CARTULINAS DE COLORES BLANCAS, DORADAS, AZULES, FUCSIA, VERDE, ROJAS, PLATAEADAS, MARRONES, VERDES OBSCURAS, AMARILLAS, ROSADAS, ROJO VINO Y NEGRAS
28
UD
40
1,120.00
13
14111610 - Papel de const
(...)
14111610 - Papel de construcción
2.3.3.2.01
PAQUETES DE PAPEL DE CONSTRUCCION
2
UD
160
320.00
14
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
PAQUETE SOBRES BLANCOS TIPO CARTAS
1
UD
356
356.00
15
14111610 - Papel de const
(...)
14111610 - Papel de construcción
2.3.3.2.01
PAQUETES FOAMI DE COLORES CON DISEÑOS BLANCOS, DORADOS, AZULES, FUCSIAS, VERDES, ROJAS PALTAEADS, MORADAS, AMARILLAS, MARRONES, VERDES OBSCURAS, ROSADAS, VERDE MENTA Y NEGRAS
14
UD
208
2,912.00
16
14111610 - Papel de const
(...)
14111610 - Papel de construcción
2.3.3.2.01
PAQUETES DE FIGURAS DE FOAMI EN LETRAS, FORMAS Y NUMEROS.
2
UD
139
278.00
17
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES FINAS
2
UD
29
58.00
18
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES GRUESA
2
UD
56
112.00
19
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTAS PEGANTES DOBLE CARA
2
UD
70
140.00
20
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CAJA DE MARCADORES DE COLORES PUNTA GRUESA
1
UD
45
45.00
21
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
CAJA DE MARCDORES DE 12 COLORES PUNTA FINA
1
UD
50
50.00
22
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA DE CORTE
1
UD
95
95.00
23
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA DE CORTE CON FORMA
1
UD
105
105.00
24
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON FRIO 100 MILIGRAMOS
1
UD
210
210.00
25
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS 9 V SUPER ALCALINA
4
UD
275
1,100.00
26
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS TRIPLE AAA SUPER ALCALINA
4
UD
255
1,020.00
27
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
EXTENSION ELECTRICA
1
UD
528
528.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1378201
Informe final de la selección DO1.AWD.1378201
24/05/2023 21:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.455118
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-UC-CD-2023-0111 publicada por Hospital Central de las FFAA
24/05/2023 17:55
(UTC -4 hours)
Detail