Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
504,600 Dominican Pesos
Request Reference:
PNMN-DAF-CM-2023-0011
Request Name:
Adquisición de artículos para limpieza
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de artículos para limpieza
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. mirador norte, santo domingo republica dominicana Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/05/2023 14:03:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/05/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/05/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/05/2023 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/05/2023 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/05/2023 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/05/2023 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/05/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
696,703.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
202,814.39
DOP
----
View
2.3.7.2.99
52,409.70
DOP
----
View
2.3.3.2.01
407,754.90
DOP
----
View
2.3.7.2.01
6,036.41
DOP
----
View
2.3.9.8.02
27,688.52
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de artículos para limpieza
696,703.92
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
DAF00237
1
696,703.92
DOP
Vencido
AR L.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/05/2023 15:57:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/05/2023 14:34:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/05/2023 14:58:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/05/2023 15:43:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
16/05/2023 19:56:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/05/2023 09:33:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/05/2023 10:59:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
17/05/2023 11:00:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
17/05/2023 11:33:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
17/05/2023 12:10:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
17/05/2023 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
17/05/2023 12:46:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
17/05/2023 12:59:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
17/05/2023 13:56:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
17/05/2023 14:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Articulos para limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA IX.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Articulos de limp.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1374910
19/05/2023 09:38
696,703.92 Dominican Pesos
Final Report:
19/05/2023 09:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
696,703.92 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
504,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante
200
GAL
270
54,000.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro
200
GAL
110
22,000.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón liquido para fregar
100
GAL
280
28,000.00
4
12161903 - Agentes de esp
(...)
12161903 - Agentes de espuma
2.3.7.2.99
Ace en saco 30/1 lb
10
UD
240
2,400.00
5
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel de baño pequeño 24/1
100
PAQ
610
61,000.00
6
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas fardo 10/1
10
PAQ
940
9,400.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla para cocina fardo
10
PAQ
960
9,600.00
8
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador en spray
100
UD
125
12,500.00
9
12131707 - Encendedores
2.3.7.2.01
Encendedor de metal chispero
10
UD
85
850.00
10
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
Gruesa de fosforo 100/1
5
PAQ
420
2,100.00
11
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Esponja para fregar
50
UD
10
500.00
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo de metal
50
UD
15
750.00
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Brillo verde
50
UD
10
500.00
14
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensador de papel toalla
15
UD
3,200
48,000.00
15
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensador de jabón
10
UD
800
8,000.00
16
47131615 - Cabezas de esc
(...)
47131615 - Cabezas de escoba
2.3.9.1.01
Escoba manitas plásticas
100
UD
480
48,000.00
17
47131615 - Cabezas de esc
(...)
47131615 - Cabezas de escoba
2.3.9.1.01
Escoba manitas de metal
20
UD
520
10,400.00
18
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera para agua de 100 pies por 3/4 pulgada
5
UD
4,200
21,000.00
19
41105701 - Acido nucleico
(...)
41105701 - Acido nucleico inmovilizado en membranas de vidrio o nylon
2.3.7.2.99
Limpiador de cerámica
30
GAL
420
12,600.00
20
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla para baño
150
PAQ
1,020
153,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1374910
Informe final de la selección DO1.AWD.1374910
19/05/2023 09:38
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.453084
La lista de oferentes del proceso PNMN-DAF-CM-2023-0011 publicada por Parque Nacional Mirador Norte
17/05/2023 15:57
(UTC -4 hours)
Detail