Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
495,856 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0013
Request Name:
Adquisición de Material de Limpieza Segundo Trimestre para uso de la Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Material de Limpieza Segundo Trimestre para uso de la Institución
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/05/2023 11:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/05/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/05/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/05/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/05/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/05/2023 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
339,840.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
339,840.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
adquisición de Material de Limpieza Segundo Trimestre para uso de la Institución
339,840.00
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
ARSSEMMA-2023-00056
2
585,110.08
DOP
Vencido
CERT.FONDO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/05/2023 14:14:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/05/2023 17:00:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/05/2023 11:11:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/05/2023 14:33:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
12/05/2023 16:04:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
12/05/2023 16:52:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
15/05/2023 09:16:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
15/05/2023 09:43:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
15/05/2023 11:25:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
16/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
16/05/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Type
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Codigo de etica.pdf
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COMPROMISO ETICO PROVEEDORES.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
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TÉRMINO DE REFERENCIA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1378841
30/05/2023 09:35
387,495.54 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
30/05/2023 09:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Multiservicios Alemi, SRL
339,840 Pesos Dominicanos
NL Oviedo Group, SRL
19,800.11 Pesos Dominicanos
Inversiones Sanfra, SRL
24,685.01 Pesos Dominicanos
Sowey Comercial, E.I.R.L
3,170.42 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1382925
06/06/2023 10:05
453,214.93 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
06/06/2023 10:05
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Sanfra, SRL
21,764.51 Pesos Dominicanos
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Sowey Comercial, E.I.R.L
42,210.37 Pesos Dominicanos
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Multiservicios Alemi, SRL
339,840 Pesos Dominicanos
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NL Oviedo Group, SRL
49,400.05 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
495,856.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Lavaplatos (Jabón Líquido)
15
GAL
500
7,500.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cloro líquido
30
GAL
350
10,500.00
3
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas Microfibras
27
UD
100
2,700.00
4
12352005 - Compuestos aro
(...)
12352005 - Compuestos aromáticos o heterocíclicos
2.3.7.2.99
Piedras Aromáticas 20/50
40
UD
150
6,000.00
5
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos No.4, Biodegradables
10
CAJ
230
2,300.00
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla de manos
900
UD
250
225,000.00
7
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador en Aerosol
30
UD
160
4,800.00
8
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas 24x30 Paquetes 100/1
20
PAQ
250
5,000.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Higiénico Institucional para baño
600
UD
335
201,000.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas 18x24 Paquetes 100/1
15
PAQ
300
4,500.00
11
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos Biodegradables No.10
10
CAJ
300
3,000.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Fundas de 65 galones 5/1
30
PAQ
210
6,300.00
13
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensador de Jabon Liquido
2
UD
1,650
3,300.00
14
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensador de Papel Toalla
3
UD
4,652
13,956.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1382925
Informe final de la selección DO1.AWD.1382925
06/06/2023 10:05
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1378841
Informe final de la selección DO1.AWD.1378841
30/05/2023 09:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.453344
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2023-0013 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
18/05/2023 14:14
(UTC -4 hours)
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